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informe de rendicion de cuentas del sector público de honduras ...

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El resto <strong>de</strong> los grupos <strong>de</strong> gasto tuvieron una menor participación, juntos representaron un<br />

treinta y uno por ciento (31%), los objetos <strong>de</strong> gasto más representativos <strong>de</strong> estos grupos<br />

fueron sueldos y salarios y sus colaterales, Servicios técnicos profesionales, alquiler <strong>de</strong><br />

edificios, publicidad y propaganda, equipo medico y <strong>de</strong> laboratorio y repuestos y accesorios<br />

menores.<br />

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO (TODOS LOS RECURSOS)<br />

GRUPO<br />

PRESUPUESTO<br />

APROBADO<br />

PRESUPUESTO<br />

DEFINITIVO<br />

PRESUPUESTO<br />

EJECUTADO<br />

% DE<br />

PARTICIPACION<br />

% DE<br />

EJECUCION<br />

Servicios Personales L. 100,106,633.00 L. 100,773,910.39 L. 100,623,552.93 11% 100%<br />

Servicios No Personales L. 115,656,100.00 L. 301,402,740.02 L. 132,042,014.44 14% 44%<br />

Materiales y Suministros L. 14,666,166.00 L. 83,697,975.79 L. 11,447,271.62 1% 14%<br />

Bienes Capitalizables L. 11,573,300.00 L. 173,635,962.36 L. 40,801,529.36 4% 23%<br />

Transferencias L. 61,126,200.00 L. 310,929,766.77 L. 300,656,906.93 32% 97%<br />

Otros Gastos L. 2,242,640,000.00 L. 1,294,670,406.85 L. 347,483,699.85 37% 27%<br />

TOTALES L. 2,545,768,399.00 L. 2,265,110,762.18 L. 933,054,975.13 100% 41%<br />

Análisis horizontal <strong>de</strong> los Egresos<br />

Secretaría <strong>de</strong>l Despacho Presi<strong>de</strong>ncial.<br />

(Valor en Lempiras)<br />

El grado <strong>de</strong> ejecución <strong>de</strong> los egresos fue por cuarenta y uno por ciento (41%), que equivale<br />

a un monto por 933,054.9 miles <strong>de</strong> Lempiras con respecto al monto <strong>de</strong>finitivo.<br />

Los grupos que obtuvieron una ejecución arriba <strong>de</strong>l noventa y siete por ciento (97%) fueron<br />

los Servicios Personales y las Transferencias; el resto <strong>de</strong> los grupos <strong>de</strong> gasto presentan<br />

muy bajos grados <strong>de</strong> ejecución, que afectan el grado <strong>de</strong> ejecución total.<br />

El monto no ejecutado por esta Secretaría fue por 1,332,055.7 miles <strong>de</strong> Lempiras, y se<br />

concentraron en los grupos <strong>de</strong> gastos <strong>de</strong> Servicios No personales, <strong>de</strong> Bienes capitalizables,<br />

los Materiales y Suministros y Otros Gastos, específicamente en los renglones <strong>de</strong><br />

Erogaciones corrientes, Otros Servicios Técnicos Profesionales, Equipo médico y <strong>de</strong><br />

laboratorio, Productos farmacéuticos y medicinas y Equipo para computación.<br />

En relación a los programas, los recursos no ejecutados por esta Secretaría se<br />

concentraron en 1) PGR99.- Transferencias a Sector Público, Privado y Externo, el cual<br />

tiene un remanente 947,186,7 miles <strong>de</strong> Lempiras, <strong>de</strong>stinados al Apoyo <strong>de</strong>l Bono 10 mil 2)<br />

PGR22.- Protección Social, en cual esta relacionado con la entrega pendiente <strong>de</strong> 321,637.6<br />

miles <strong>de</strong> Lempiras <strong>de</strong>l Bono 10,000 y las transferencias monetarias para Salud y Educación<br />

y 3) PRG19.- Unidad <strong>de</strong> Apoyo Técnico Presi<strong>de</strong>ncial, el cual tiene bajo su dirección los doce<br />

(12) proyectos <strong>de</strong> apoyo a la presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República.<br />

Según comentarios <strong>de</strong> las autorida<strong>de</strong>s, esta baja ejecución se <strong>de</strong>bió al <strong>de</strong>sfase <strong>de</strong> tiempo<br />

para cumplir con las condiciones <strong>de</strong> inicio por parte <strong>de</strong>l organismos financiador<br />

relacionadas, entre otras con: 1) la formulación <strong>de</strong> objetivos en cada proyecto y 2)<br />

información <strong>de</strong> los beneficiarios para efectuar las transferencias condicionadas y la<br />

respuesta, limitando el cumplimiento <strong>de</strong> metas.<br />

En términos generales, esta Secretaría ejecutó su presupuesto en setenta por ciento (70%)<br />

en gastos corrientes y un treinta por ciento (30%) en gastos <strong>de</strong> capital.<br />

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