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informe de rendicion de cuentas del sector público de honduras ...

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4.- MINISTERIO PÚBLICO (MP)<br />

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA<br />

El Presupuesto aprobado al Ministerio Público para el ejercicio fiscal 2011, fue por un monto<br />

<strong>de</strong> 866,000.0 miles <strong>de</strong> Lempiras provenientes <strong>de</strong> fondos nacionales y <strong>de</strong>stinados a financiar<br />

las operaciones <strong>de</strong> la institución. El presupuesto aprobado aumentó con relación al periodo<br />

fiscal 2010 en 89,110.5 miles <strong>de</strong> Lempiras, equivalente a un porcentaje <strong>de</strong> diez por ciento<br />

(10%).<br />

En el presupuesto se presentaron modificaciones <strong>de</strong> ampliación por un monto <strong>de</strong> 7,689.5<br />

miles <strong>de</strong> Lempiras, conformados por 6,269.6 miles <strong>de</strong> Lempiras provenientes <strong>de</strong> fondos<br />

nacionales y <strong>de</strong>stinados para ajuste <strong>de</strong>l salario mínimo y bonificación a los fiscales <strong>de</strong> la<br />

institución y 1,419.8 miles <strong>de</strong> Lempiras <strong>de</strong> saldo <strong>de</strong>l año 2010. Así mismo se presentaron<br />

traslados entre <strong>cuentas</strong> con el objetivo <strong>de</strong> cubrir gastos para el alcance <strong>de</strong> las metas. El<br />

presupuesto vigente fue por 873,689.5 miles <strong>de</strong> Lempiras.<br />

De los Egresos<br />

La ejecución presupuestaria <strong>de</strong> egresos, que se presenta, es por 873,293.6 miles <strong>de</strong> Lempiras<br />

equivalente a un noventa y nueve punto nueve por ciento (99.9%) con respecto al monto<br />

<strong>de</strong>finitivo.<br />

De acuerdo a sus funciones <strong>de</strong> representar, <strong>de</strong>fen<strong>de</strong>r y proteger los intereses generales <strong>de</strong> la<br />

Sociedad hondureña, esta institución concentro la mayoría <strong>de</strong> sus gastos en el grupo <strong>de</strong><br />

servicios personales con un ochenta y cuatro punto uno por ciento (84.1%), en don<strong>de</strong> su<br />

mayor erogación es en el renglón <strong>de</strong> sueldos y salarios; seguidamente está el grupo <strong>de</strong><br />

servicios no personales con una participación <strong>de</strong> diez punto tres por ciento (10.3%) don<strong>de</strong> sus<br />

más consi<strong>de</strong>rables ejecuciones son en los objetos <strong>de</strong> alquiler <strong>de</strong> edificios, viáticos nacionales<br />

y primas <strong>de</strong> seguro.<br />

Los grupos <strong>de</strong> gasto con menores participaciones fueron en materiales y suministros, bienes<br />

capitalizables y transferencias que juntos representan un tres punto ochenta y uno por ciento<br />

(3.81%).<br />

Dentro <strong>de</strong> la liquidación <strong>de</strong> gastos, aparece un grupo catalogado como “Otros Gastos” por un<br />

monto por 15,238.0 miles <strong>de</strong> Lempiras que representan un uno punto siete por ciento (1.7%)<br />

<strong>de</strong>l presupuesto ejecutado, esta cantidad se compone <strong>de</strong> egresos por comisiones y otros<br />

gastos <strong>de</strong> la <strong>de</strong>uda publica a corto plazo, que no son registrados en un correspondiente objeto<br />

<strong>de</strong> gasto <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la liquidación presupuestaria <strong>de</strong> egresos.<br />

GRUPO<br />

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DEL GASTO<br />

MINISTERIO PÚBLICO<br />

(Valor en Lempiras)<br />

PRESUPUESTO<br />

APROBADO<br />

PRESUPUESTO<br />

DEFINITIVO<br />

PRESUPUESTO<br />

EJECUTADO<br />

% DE<br />

PARTICIPACIÓN<br />

% DE<br />

EJECUCIÓN<br />

Servicios Personales 677,672,871.0 734,770,133.8 734,735,711.3 84.1% 100.00%<br />

Servicios No Personales 129,829,094.0 90,011,129.1 89,853,164.4 10.3% 99.82%<br />

Materiales y Suministros 31,553,118.0 31,018,821.0 30,838,125.5 3.5% 99.42%<br />

Bienes Capitalizables 11,623,872.0 2,536,743.7 2,515,915.4 0.3% 99.18%<br />

Transferencias 404,430.0 113,355.0 112,650.5 0.01% 99.38%<br />

Otros Gastos 14,916,615.0 15,239,322.8 15,238,051.9 1.7% 99.99%<br />

TOTALES 866,000,000.0 873,689,505.3 873,293,619.0 100% 99.95%<br />

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