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informe de rendicion de cuentas del sector público de honduras ...

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establecidos, las diferencias encontradas se comunicaron al Departamento <strong>de</strong> Operaciones<br />

verbalmente o vía correo electrónico y no se generan <strong>informe</strong>s por las correcciones<br />

realizadas al Departamento <strong>de</strong> Operaciones.<br />

El <strong>de</strong>partamento <strong>de</strong> Control <strong>de</strong> Calidad en el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s planteadas en el<br />

Plan Operativo por no haber cumplido con las metas establecidas tuvo una gestión<br />

ineficiente.<br />

6.- ADMINISTRACION<br />

La Unidad <strong>de</strong> Apoyo encargada <strong>de</strong> la adquisición <strong>de</strong> los materiales y equipo <strong>de</strong> oficina<br />

necesario para el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la Dirección y es el enlace con la<br />

Dirección <strong>de</strong> Recursos Humanos en lo relacionado con el manejo <strong>de</strong>l personal, cuenta con<br />

una programación <strong>de</strong> 303 activida<strong>de</strong>s, ejecutando 303 activida<strong>de</strong>s lo que representa un<br />

100% <strong>de</strong> ejecución con un presupuesto aprobado para el 2011 <strong>de</strong> L.2,111,237.00 <strong>de</strong>l cual<br />

ejecuto L. 2,042,382.81 siendo su gestión eficiente<br />

La ejecución <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s establecidas en el Plan Operativo Anual 2011 <strong>de</strong> la<br />

Dirección General <strong>de</strong> Crédito Publico a nivel Global fue <strong>de</strong> un 75% <strong>de</strong>l total <strong>de</strong> las metas<br />

programadas en el Plan Operativo Anual con un monto <strong>de</strong> presupuesto <strong>de</strong> L. 29,718,947.34<br />

<strong>de</strong> un presupuesto programado <strong>de</strong> L. 34,998,539.53 lo que representa 85% <strong>de</strong> ejecución, sin<br />

embargo en algunas activida<strong>de</strong>s ejecuto mas <strong>de</strong> la meta programada sin requerir mas<br />

recursos para esa ejecución.<br />

Debido a que el porcentaje <strong>de</strong> ejecución en cuanto a metas y presupuesto resulto con un<br />

porcentaje <strong>de</strong> ejecución 82% <strong>de</strong>muestra que no hubo una planificación a<strong>de</strong>cuada por lo<br />

que su gestión no fue eficaz ni eficiente<br />

De la revisión <strong>de</strong>l presupuesto asignada a cada una <strong>de</strong> las unida<strong>de</strong>s se constato que en la<br />

distribución y asignación <strong>de</strong> los recursos a las diferentes activida<strong>de</strong>s que conforman el Plan<br />

Operativo en su mayoría se hacen <strong>de</strong> una manera igualitaria y no se realiza una valoración<br />

<strong>de</strong> la importancia <strong>de</strong> la actividad y lo complejo <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> la misma. En vista <strong>de</strong> lo cual<br />

les sugerimos que para tener una mejor gestión al planificar las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l Plan<br />

Operativo Anual la asignación <strong>de</strong> recursos se realice <strong>de</strong> acuerdo a la importancia y<br />

complejidad <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s.<br />

D.- SERVICIO DE LA DEUDA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS<br />

El presupuesto aprobado para el pago <strong>de</strong>l Servicio <strong>de</strong> la Deuda Pública durante el ejercicio<br />

fiscal 2011 fue <strong>de</strong> L.<br />

13,191,252,146.00 al cual<br />

se le hizo una<br />

modificación por el monto<br />

<strong>de</strong> L.3,360,343,662.40<br />

quedando un presupuesto<br />

vigente <strong>de</strong><br />

L.9,830,908,483.60<br />

Presupuesto<br />

Aprobado<br />

Modificado<br />

Presupuesto<br />

Vigente<br />

Presupuesto<br />

Ejecutado<br />

13,191,252,146.00 3,360,343,662.40 9,830,908,483.60 9,769,764,583.85<br />

Fuente: D.G.C.P. y SIAFI<br />

CUADRO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA<br />

EJERCICIO FISCAL 2011<br />

EN LEMPIRAS<br />

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