14.04.2013 Aufrufe

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 - Stadt Wermelskirchen

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 - Stadt Wermelskirchen

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 - Stadt Wermelskirchen

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

10.01 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Städtepartnerschaften<br />

HSK<br />

<strong>2022</strong><br />

HSK<br />

2021<br />

HSK<br />

2020<br />

HSK<br />

2019<br />

HSK<br />

2018<br />

HSK<br />

2017<br />

HSK<br />

2016<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2013<br />

Plan<br />

<strong>2012</strong><br />

Ansatz<br />

2011<br />

01 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000 4.500 0 4.500 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.530 2.560 2.590 2.620 2.650 2.680 2.710<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200<br />

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

10 = Ordentliche Erträge 3.700 7.200 2.700 7.200 2.700 2.730 2.760 2.790 2.820 2.850 2.880 2.910<br />

11 - Personalaufwendungen 574.380 574.400 580.000 585.600 591.200 597.110 603.080 609.120 615.210 621.360 627.550 633.820<br />

12 - Versorgungsaufwendungen 88.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.880 22.280 19.280 23.660 19.280 19.470 19.660 19.850 20.050 20.250 20.450 20.650<br />

14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 334.240 338.800 343.800 343.810 349.620 353.120 356.660 360.230 363.840 367.490 371.160 374.870<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen 1.020.000 935.480 943.080 953.070 960.100 969.700 979.400 989.200 999.100 1.009.100 1.019.160 1.029.340<br />

18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.016.300 -928.280 -940.380 -945.870 -957.400 -966.970 -976.640 -986.410 -996.280 -1.006.250 -1.016.280 -1.026.430<br />

19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

22 = Ordentliches Ergebnis -1.016.300 -928.280 -940.380 -945.870 -957.400 -966.970 -976.640 -986.410 -996.280 -1.006.250 -1.016.280 -1.026.430<br />

98

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!