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Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 - Stadt Wermelskirchen

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51.01 Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen<br />

HSK<br />

<strong>2022</strong><br />

HSK<br />

2021<br />

HSK<br />

2020<br />

HSK<br />

2019<br />

HSK<br />

2018<br />

HSK<br />

2017<br />

HSK<br />

2016<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2013<br />

Plan<br />

<strong>2012</strong><br />

Ansatz<br />

2011<br />

01 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 548.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.970 47.440 47.910 48.390 48.870 49.360 49.850<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 325.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

10 = Ordentliche Erträge 923.500 46.500 46.500 46.500 46.500 46.970 47.440 47.910 48.390 48.870 49.360 49.850<br />

11 - Personalaufwendungen 412.500 130.200 131.500 132.900 134.300 135.650 137.010 138.380 139.770 141.180 142.600 144.030<br />

12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 556.000 117.710 140.590 129.940 129.390 130.680 131.980 133.290 134.620 135.960 137.310 138.690<br />

14 - Bilanzielle Abschreibungen 32.600 33.000 33.500 34.000 34.500 34.850 35.200 35.550 35.910 36.270 36.630 37.000<br />

15 - Transferaufwendungen 731.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 74.660 73.340 73.340 73.340 73.340 74.070 74.810 75.560 76.320 77.090 77.860 78.640<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen 1.807.360 354.250 378.930 370.180 371.530 375.250 379.000 382.780 386.620 390.500 394.400 398.360<br />

18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -883.860 -307.750 -332.430 -323.680 -325.030 -328.280 -331.560 -334.870 -338.230 -341.630 -345.040 -348.510<br />

19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

22 = Ordentliches Ergebnis -883.860 -307.750 -332.430 -323.680 -325.030 -328.280 -331.560 -334.870 -338.230 -341.630 -345.040 -348.510<br />

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