Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 - Stadt Wermelskirchen
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66.05 Parkraumbewirtschaftung<br />
HSK<br />
<strong>2022</strong><br />
HSK<br />
2021<br />
HSK<br />
2020<br />
HSK<br />
2019<br />
HSK<br />
2018<br />
HSK<br />
2017<br />
HSK<br />
2016<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2013<br />
Plan<br />
<strong>2012</strong><br />
Ansatz<br />
2011<br />
01 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
10 = Ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 7.400 7.500 7.600 7.700 7.800 7.880 7.960 8.040 8.120 8.200 8.280 8.360<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 500 500 500 500 500 510 520 530 540 550 560 570<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen 7.900 8.000 8.100 8.200 8.300 8.390 8.480 8.570 8.660 8.750 8.840 8.930<br />
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -7.900 -8.000 -8.100 -8.200 -8.300 -8.390 -8.480 -8.570 -8.660 -8.750 -8.840 -8.930<br />
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
22 = Ordentliches Ergebnis -7.900 -8.000 -8.100 -8.200 -8.300 -8.390 -8.480 -8.570 -8.660 -8.750 -8.840 -8.930<br />
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