Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 - Stadt Wermelskirchen
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32.06 Brandschutz / Feuerwehr<br />
HSK<br />
<strong>2022</strong><br />
HSK<br />
2021<br />
HSK<br />
2020<br />
HSK<br />
2019<br />
HSK<br />
2018<br />
HSK<br />
2017<br />
HSK<br />
2016<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2013<br />
Plan<br />
<strong>2012</strong><br />
Ansatz<br />
2011<br />
01 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 126.050 128.050 130.050 132.050 134.050 135.390 136.740 138.110 139.490 140.880 142.290 143.710<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.360 36.720 37.090 37.460 37.830 38.210 38.590<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.030 3.060 3.090 3.120 3.150 3.180 3.210<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.000 1.400 1.400 1.400 1.400 1.410 1.420 1.430 1.440 1.450 1.460 1.470<br />
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
10 = Ordentliche Erträge 168.050 168.450 170.450 172.450 174.450 176.190 177.940 179.720 181.510 183.310 185.140 186.980<br />
11 - Personalaufwendungen 1.321.300 1.555.700 1.616.200 1.632.400 1.648.700 1.665.190 1.681.840 1.698.660 1.715.650 1.732.800 1.750.130 1.767.630<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 274.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 189.420 249.190 197.190 197.190 197.570 199.540 201.530 203.550 205.580 207.630 209.700 211.780<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen 190.000 192.000 194.000 196.000 198.000 199.980 201.980 204.000 206.040 208.100 210.180 212.280<br />
15 - Transferaufwendungen 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.570 3.640 3.710 3.780 3.860 3.940 4.020<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 145.260 166.310 151.310 121.310 126.360 127.620 128.880 130.170 131.470 132.770 134.100 135.450<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.123.580 2.166.700 2.162.200 2.150.400 2.174.130 2.195.900 2.217.870 2.240.090 2.262.520 2.285.160 2.308.050 2.331.160<br />
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.955.530 -1.998.250 -1.991.750 -1.977.950 -1.999.680 -2.019.710 -2.039.930 -2.060.370 -2.081.010 -2.101.850 -2.122.910 -2.144.180<br />
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
22 = Ordentliches Ergebnis -1.955.530 -1.998.250 -1.991.750 -1.977.950 -1.999.680 -2.019.710 -2.039.930 -2.060.370 -2.081.010 -2.101.850 -2.122.910 -2.144.180<br />
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