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Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 - Stadt Wermelskirchen

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32.07 Rettungsdienst<br />

HSK<br />

<strong>2022</strong><br />

HSK<br />

2021<br />

HSK<br />

2020<br />

HSK<br />

2019<br />

HSK<br />

2018<br />

HSK<br />

2017<br />

HSK<br />

2016<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2013<br />

Plan<br />

<strong>2012</strong><br />

Ansatz<br />

2011<br />

01 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11.200 600 600 600 600 610 620 630 640 650 660 670<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.080.300 2.065.000 2.065.000 2.065.000 2.065.000 2.085.650 2.106.510 2.127.580 2.148.860 2.170.350 2.192.050 2.213.970<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.060 1.070 1.080 1.090 1.100 1.110 1.120<br />

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

10 = Ordentliche Erträge 2.092.550 2.066.650 2.066.650 2.066.650 2.066.650 2.087.320 2.108.200 2.129.290 2.150.590 2.172.100 2.193.820 2.215.760<br />

11 - Personalaufwendungen 1.188.140 1.337.100 1.350.500 1.364.000 1.377.700 1.391.480 1.405.390 1.419.460 1.433.650 1.447.980 1.462.450 1.477.080<br />

12 - Versorgungsaufwendungen 174.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522.400 585.600 518.600 498.600 498.600 503.600 508.640 513.730 518.870 524.060 529.300 534.600<br />

14 - Bilanzielle Abschreibungen 62.200 72.000 73.000 74.000 75.000 75.750 76.510 77.280 78.050 78.830 79.620 80.420<br />

15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 105.300 100.700 100.100 100.900 101.900 102.940 103.980 105.040 106.100 107.170 108.240 109.340<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen 2.052.740 2.095.400 2.042.200 2.037.500 2.053.200 2.073.770 2.094.520 2.115.510 2.136.670 2.158.040 2.179.610 2.201.440<br />

18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 39.810 -28.750 24.450 29.150 13.450 13.550 13.680 13.780 13.920 14.060 14.210 14.320<br />

19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

22 = Ordentliches Ergebnis 39.810 -28.750 24.450 29.150 13.450 13.550 13.680 13.780 13.920 14.060 14.210 14.320<br />

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