Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 - Stadt Wermelskirchen
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32.07 Rettungsdienst<br />
HSK<br />
<strong>2022</strong><br />
HSK<br />
2021<br />
HSK<br />
2020<br />
HSK<br />
2019<br />
HSK<br />
2018<br />
HSK<br />
2017<br />
HSK<br />
2016<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2013<br />
Plan<br />
<strong>2012</strong><br />
Ansatz<br />
2011<br />
01 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11.200 600 600 600 600 610 620 630 640 650 660 670<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.080.300 2.065.000 2.065.000 2.065.000 2.065.000 2.085.650 2.106.510 2.127.580 2.148.860 2.170.350 2.192.050 2.213.970<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.060 1.070 1.080 1.090 1.100 1.110 1.120<br />
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
10 = Ordentliche Erträge 2.092.550 2.066.650 2.066.650 2.066.650 2.066.650 2.087.320 2.108.200 2.129.290 2.150.590 2.172.100 2.193.820 2.215.760<br />
11 - Personalaufwendungen 1.188.140 1.337.100 1.350.500 1.364.000 1.377.700 1.391.480 1.405.390 1.419.460 1.433.650 1.447.980 1.462.450 1.477.080<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 174.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522.400 585.600 518.600 498.600 498.600 503.600 508.640 513.730 518.870 524.060 529.300 534.600<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen 62.200 72.000 73.000 74.000 75.000 75.750 76.510 77.280 78.050 78.830 79.620 80.420<br />
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 105.300 100.700 100.100 100.900 101.900 102.940 103.980 105.040 106.100 107.170 108.240 109.340<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen 2.052.740 2.095.400 2.042.200 2.037.500 2.053.200 2.073.770 2.094.520 2.115.510 2.136.670 2.158.040 2.179.610 2.201.440<br />
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 39.810 -28.750 24.450 29.150 13.450 13.550 13.680 13.780 13.920 14.060 14.210 14.320<br />
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
22 = Ordentliches Ergebnis 39.810 -28.750 24.450 29.150 13.450 13.550 13.680 13.780 13.920 14.060 14.210 14.320<br />
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