Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 - Stadt Wermelskirchen
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32.03 Wochenmärkte<br />
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<strong>2012</strong><br />
Ansatz<br />
2011<br />
01 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 24.970 25.300 25.500 25.700 25.900 26.160 26.420 26.680 26.950 27.220 27.490 27.760<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
10 = Ordentliche Erträge 25.170 25.500 25.700 25.900 26.100 26.360 26.620 26.880 27.150 27.420 27.690 27.960<br />
11 - Personalaufwendungen 6.400 6.300 6.300 6.300 6.300 6.360 6.420 6.480 6.540 6.600 6.660 6.720<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.430 3.460 3.490 3.520 3.550 3.580 3.610<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen 10.000 9.900 9.900 9.900 9.900 9.990 10.080 10.170 10.260 10.350 10.440 10.530<br />
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 15.170 15.600 15.800 16.000 16.200 16.370 16.540 16.710 16.890 17.070 17.250 17.430<br />
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
22 = Ordentliches Ergebnis 15.170 15.600 15.800 16.000 16.200 16.370 16.540 16.710 16.890 17.070 17.250 17.430<br />
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