Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 - Stadt Wermelskirchen
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51.20 Bereitstellung und Betrieb von Bädern<br />
HSK<br />
<strong>2022</strong><br />
HSK<br />
2021<br />
HSK<br />
2020<br />
HSK<br />
2019<br />
HSK<br />
2018<br />
HSK<br />
2017<br />
HSK<br />
2016<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2013<br />
Plan<br />
<strong>2012</strong><br />
Ansatz<br />
2011<br />
01 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.150 15.300 15.450 15.600 15.760 15.920 16.080<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 295.980 194.800 194.800 194.800 194.800 196.740 198.710 200.700 202.710 204.740 206.780 208.850<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060 2.080 2.100 2.120 2.140<br />
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 410 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150<br />
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
10 = Ordentliche Erträge 313.390 211.950 211.950 211.950 211.950 214.060 216.200 218.360 220.540 222.750 224.970 227.220<br />
11 - Personalaufwendungen 398.200 327.400 330.600 333.900 337.200 340.570 343.980 347.420 350.900 354.410 357.950 361.530<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.520 20.720 13.920 13.920 13.920 14.050 14.180 14.310 14.440 14.570 14.710 14.850<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen 31.100 33.600 34.700 35.800 36.800 37.170 37.540 37.920 38.300 38.680 39.060 39.450<br />
15 - Transferaufwendungen 55.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.630 13.180 13.180 13.180 13.180 13.300 13.420 13.550 13.680 13.810 13.940 14.070<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen 510.450 394.900 392.400 396.800 401.100 405.090 409.120 413.200 417.320 421.470 425.660 429.900<br />
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -197.060 -182.950 -180.450 -184.850 -189.150 -191.030 -192.920 -194.840 -196.780 -198.720 -200.690 -202.680<br />
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
22 = Ordentliches Ergebnis -197.060 -182.950 -180.450 -184.850 -189.150 -191.030 -192.920 -194.840 -196.780 -198.720 -200.690 -202.680<br />
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