Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 - Stadt Wermelskirchen
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51.14 Tagespflege<br />
HSK<br />
<strong>2022</strong><br />
HSK<br />
2021<br />
HSK<br />
2020<br />
HSK<br />
2019<br />
HSK<br />
2018<br />
HSK<br />
2017<br />
HSK<br />
2016<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2013<br />
Plan<br />
<strong>2012</strong><br />
Ansatz<br />
2011<br />
01 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 78.600 41.950 41.950 41.950 41.950 42.370 42.790 43.220 43.650 44.090 44.530 44.980<br />
03 + Sonstige Transfererträge 150 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 70.830 60.000 60.000 60.000 60.000 60.600 61.210 61.820 62.440 63.060 63.690 64.330<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
10 = Ordentliche Erträge 149.580 102.000 102.000 102.000 102.000 103.020 104.050 105.090 106.140 107.200 108.270 109.360<br />
11 - Personalaufwendungen 33.200 33.800 34.200 34.600 35.000 35.350 35.700 36.060 36.420 36.780 37.150 37.520<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 88.200 70.000 70.000 70.000 70.000 70.700 71.410 72.120 72.840 73.570 74.310 75.050<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
15 - Transferaufwendungen 360.200 358.200 358.200 358.200 358.200 365.360 372.670 380.120 387.720 395.470 403.370 411.430<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen 481.600 462.000 462.400 462.800 463.200 471.410 479.780 488.300 496.980 505.820 514.830 524.000<br />
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -332.020 -360.000 -360.400 -360.800 -361.200 -368.390 -375.730 -383.210 -390.840 -398.620 -406.560 -414.640<br />
19 + Finanzerträge 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50<br />
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
21 = Finanzergebnis 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50<br />
22 = Ordentliches Ergebnis -331.970 -359.950 -360.350 -360.750 -361.150 -368.340 -375.680 -383.160 -390.790 -398.570 -406.510 -414.590<br />
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