Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 - Stadt Wermelskirchen
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50.04 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)<br />
HSK<br />
<strong>2022</strong><br />
HSK<br />
2021<br />
HSK<br />
2020<br />
HSK<br />
2019<br />
HSK<br />
2018<br />
HSK<br />
2017<br />
HSK<br />
2016<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2013<br />
Plan<br />
<strong>2012</strong><br />
Ansatz<br />
2011<br />
01 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
03 + Sonstige Transfererträge 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.570 3.640 3.710 3.780 3.850 3.920 3.990<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 154.000 142.000 142.000 142.000 142.000 143.420 144.850 146.300 147.760 149.240 150.730 152.240<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64.000 70.100 63.100 63.100 63.100 63.730 64.370 65.010 65.660 66.320 66.980 67.650<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350<br />
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
10 = Ordentliche Erträge 221.850 215.950 208.950 208.950 208.950 211.070 213.210 215.370 217.550 219.760 221.980 224.230<br />
11 - Personalaufwendungen 94.260 101.100 102.100 103.100 104.100 105.140 106.180 107.230 108.300 109.370 110.450 111.550<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 7.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.940 13.500 13.500 13.500 13.500 13.640 13.780 13.920 14.060 14.200 14.350 14.500<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400<br />
15 - Transferaufwendungen 459.000 510.000 459.000 459.000 459.000 468.180 477.540 487.080 496.820 506.750 516.870 527.210<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.810 12.880 12.880 12.880 12.880 13.010 13.140 13.270 13.400 13.530 13.670 13.810<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen 587.210 637.880 587.880 588.880 589.880 600.370 611.040 621.900 632.980 644.250 655.740 667.470<br />
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -365.360 -421.930 -378.930 -379.930 -380.930 -389.300 -397.830 -406.530 -415.430 -424.490 -433.760 -443.240<br />
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
22 = Ordentliches Ergebnis -365.360 -421.930 -378.930 -379.930 -380.930 -389.300 -397.830 -406.530 -415.430 -424.490 -433.760 -443.240<br />
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