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Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 - Stadt Wermelskirchen

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50.04 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)<br />

HSK<br />

<strong>2022</strong><br />

HSK<br />

2021<br />

HSK<br />

2020<br />

HSK<br />

2019<br />

HSK<br />

2018<br />

HSK<br />

2017<br />

HSK<br />

2016<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2013<br />

Plan<br />

<strong>2012</strong><br />

Ansatz<br />

2011<br />

01 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

03 + Sonstige Transfererträge 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.570 3.640 3.710 3.780 3.850 3.920 3.990<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 154.000 142.000 142.000 142.000 142.000 143.420 144.850 146.300 147.760 149.240 150.730 152.240<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64.000 70.100 63.100 63.100 63.100 63.730 64.370 65.010 65.660 66.320 66.980 67.650<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350<br />

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

10 = Ordentliche Erträge 221.850 215.950 208.950 208.950 208.950 211.070 213.210 215.370 217.550 219.760 221.980 224.230<br />

11 - Personalaufwendungen 94.260 101.100 102.100 103.100 104.100 105.140 106.180 107.230 108.300 109.370 110.450 111.550<br />

12 - Versorgungsaufwendungen 7.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.940 13.500 13.500 13.500 13.500 13.640 13.780 13.920 14.060 14.200 14.350 14.500<br />

14 - Bilanzielle Abschreibungen 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400<br />

15 - Transferaufwendungen 459.000 510.000 459.000 459.000 459.000 468.180 477.540 487.080 496.820 506.750 516.870 527.210<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.810 12.880 12.880 12.880 12.880 13.010 13.140 13.270 13.400 13.530 13.670 13.810<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen 587.210 637.880 587.880 588.880 589.880 600.370 611.040 621.900 632.980 644.250 655.740 667.470<br />

18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -365.360 -421.930 -378.930 -379.930 -380.930 -389.300 -397.830 -406.530 -415.430 -424.490 -433.760 -443.240<br />

19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

22 = Ordentliches Ergebnis -365.360 -421.930 -378.930 -379.930 -380.930 -389.300 -397.830 -406.530 -415.430 -424.490 -433.760 -443.240<br />

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