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Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 - Stadt Wermelskirchen

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51.04 Bereitstellung und Betrieb des Gymnasiums<br />

HSK<br />

<strong>2022</strong><br />

HSK<br />

2021<br />

HSK<br />

2020<br />

HSK<br />

2019<br />

HSK<br />

2018<br />

HSK<br />

2017<br />

HSK<br />

2016<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2013<br />

Plan<br />

<strong>2012</strong><br />

Ansatz<br />

2011<br />

01 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64.240 64.240 64.240 64.240 64.240 64.880 65.530 66.190 66.850 67.520 68.200 68.880<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 51.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

10 = Ordentliche Erträge 115.940 64.240 64.240 64.240 64.240 64.880 65.530 66.190 66.850 67.520 68.200 68.880<br />

11 - Personalaufwendungen 84.800 77.600 78.400 79.200 80.000 80.800 81.610 82.430 83.260 84.100 84.940 85.790<br />

12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 396.100 141.330 135.830 135.330 135.830 137.190 138.570 139.960 141.370 142.790 144.220 145.660<br />

14 - Bilanzielle Abschreibungen 11.700 12.000 12.300 12.600 12.900 13.030 13.160 13.290 13.420 13.550 13.690 13.830<br />

15 - Transferaufwendungen 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.600 31.210 31.830 32.470 33.120 33.780 34.460<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 123.900 74.140 74.140 74.140 74.140 74.880 75.630 76.390 77.160 77.930 78.710 79.500<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen 646.500 335.070 330.670 331.270 332.870 336.500 340.180 343.900 347.680 351.490 355.340 359.240<br />

18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -530.560 -270.830 -266.430 -267.030 -268.630 -271.620 -274.650 -277.710 -280.830 -283.970 -287.140 -290.360<br />

19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

22 = Ordentliches Ergebnis -530.560 -270.830 -266.430 -267.030 -268.630 -271.620 -274.650 -277.710 -280.830 -283.970 -287.140 -290.360<br />

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