14.04.2013 Aufrufe

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 - Stadt Wermelskirchen

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 - Stadt Wermelskirchen

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 - Stadt Wermelskirchen

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

10.04 Versorgungsbezüge, ATZ<br />

HSK<br />

<strong>2022</strong><br />

HSK<br />

2021<br />

HSK<br />

2020<br />

HSK<br />

2019<br />

HSK<br />

2018<br />

HSK<br />

2017<br />

HSK<br />

2016<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2013<br />

Plan<br />

<strong>2012</strong><br />

Ansatz<br />

2011<br />

01 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 400.000 250.000 250.000 250.000 252.500 255.030 257.580 260.160 262.760 265.390 268.040<br />

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

10 = Ordentliche Erträge 0 400.000 250.000 250.000 250.000 252.500 255.030 257.580 260.160 262.760 265.390 268.040<br />

11 - Personalaufwendungen 0 550.900 341.600 214.800 70.300 71.000 71.710 72.430 73.150 73.880 74.620 75.370<br />

12 - Versorgungsaufwendungen 0 1.078.200 1.089.100 1.100.100 1.111.200 1.122.310 1.133.530 1.144.860 1.156.310 1.167.870 1.179.540 1.191.340<br />

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 16.000 16.000 16.000 16.000 16.160 16.320 16.480 16.640 16.810 16.980 17.150<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen 0 1.645.100 1.446.700 1.330.900 1.197.500 1.209.470 1.221.560 1.233.770 1.246.100 1.258.560 1.271.140 1.283.860<br />

18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0 -1.245.100 -1.196.700 -1.080.900 -947.500 -956.970 -966.530 -976.190 -985.940 -995.800 -1.005.750 -1.015.820<br />

19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

22 = Ordentliches Ergebnis 0 -1.245.100 -1.196.700 -1.080.900 -947.500 -956.970 -966.530 -976.190 -985.940 -995.800 -1.005.750 -1.015.820<br />

101

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!