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Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 - Stadt Wermelskirchen

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51.08 Offener Ganztag<br />

HSK<br />

<strong>2022</strong><br />

HSK<br />

2021<br />

HSK<br />

2020<br />

HSK<br />

2019<br />

HSK<br />

2018<br />

HSK<br />

2017<br />

HSK<br />

2016<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2013<br />

Plan<br />

<strong>2012</strong><br />

Ansatz<br />

2011<br />

01 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 499.000 499.000 499.000 499.000 503.990 509.030 514.120 519.270 524.470 529.720 535.020<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 290.000 326.000 326.000 326.000 329.260 332.550 335.880 339.240 342.630 346.060 349.520<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.500 51.010 51.520 52.040 52.560 53.090 53.620<br />

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

10 = Ordentliche Erträge 0 839.000 875.000 875.000 875.000 883.750 892.590 901.520 910.550 919.660 928.870 938.160<br />

11 - Personalaufwendungen 0 299.300 302.300 305.300 308.400 311.480 314.600 317.750 320.930 324.140 327.380 330.660<br />

12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 69.500 69.500 69.500 69.500 70.200 70.900 71.610 72.330 73.060 73.790 74.520<br />

14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

15 - Transferaufwendungen 0 647.100 647.100 647.100 647.100 660.040 673.240 686.700 700.430 714.440 728.730 743.300<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen 0 1.015.900 1.018.900 1.021.900 1.025.000 1.041.720 1.058.740 1.076.060 1.093.690 1.111.640 1.129.900 1.148.480<br />

18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0 -176.900 -143.900 -146.900 -150.000 -157.970 -166.150 -174.540 -183.140 -191.980 -201.030 -210.320<br />

19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

22 = Ordentliches Ergebnis 0 -176.900 -143.900 -146.900 -150.000 -157.970 -166.150 -174.540 -183.140 -191.980 -201.030 -210.320<br />

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