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Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 - Stadt Wermelskirchen

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61.06 Friedhöfe<br />

HSK<br />

<strong>2022</strong><br />

HSK<br />

2021<br />

HSK<br />

2020<br />

HSK<br />

2019<br />

HSK<br />

2018<br />

HSK<br />

2017<br />

HSK<br />

2016<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2013<br />

Plan<br />

<strong>2012</strong><br />

Ansatz<br />

2011<br />

01 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.540 14.680 14.820 14.960 15.100 15.240 15.380<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 654.220 623.000 623.000 623.000 623.000 629.230 635.530 641.880 648.300 654.780 661.330 667.950<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400<br />

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

10 = Ordentliche Erträge 669.020 637.800 637.800 637.800 637.800 644.170 650.610 657.100 663.660 670.280 676.970 683.730<br />

11 - Personalaufwendungen 449.350 453.300 457.800 462.400 467.100 471.780 476.500 481.270 486.080 490.940 495.850 500.810<br />

12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 108.300 102.300 102.300 102.300 102.300 103.330 104.370 105.420 106.470 107.530 108.600 109.680<br />

14 - Bilanzielle Abschreibungen 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.720 73.450 74.180 74.920 75.670 76.430 77.190<br />

15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.200 10.700 10.700 10.700 10.700 10.810 10.920 11.030 11.140 11.250 11.360 11.470<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen 640.850 638.300 642.800 647.400 652.100 658.640 665.240 671.900 678.610 685.390 692.240 699.150<br />

18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 28.170 -500 -5.000 -9.600 -14.300 -14.470 -14.630 -14.800 -14.950 -15.110 -15.270 -15.420<br />

19 + Finanzerträge 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100<br />

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

21 = Finanzergebnis 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100<br />

22 = Ordentliches Ergebnis 28.270 -400 -4.900 -9.500 -14.200 -14.370 -14.530 -14.700 -14.850 -15.010 -15.170 -15.320<br />

153

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