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Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 - Stadt Wermelskirchen

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51.11 <strong>Stadt</strong>bücherei<br />

HSK<br />

<strong>2022</strong><br />

HSK<br />

2021<br />

HSK<br />

2020<br />

HSK<br />

2019<br />

HSK<br />

2018<br />

HSK<br />

2017<br />

HSK<br />

2016<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2013<br />

Plan<br />

<strong>2012</strong><br />

Ansatz<br />

2011<br />

01 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 1.800 3.600 3.600 3.600 3.640 3.680 3.720 3.760 3.800 3.840 3.880<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 40.000 50.000 60.000 60.000 60.000 60.600 61.210 61.820 62.440 63.060 63.690 64.330<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.360 1.370 1.380 1.390 1.400 1.410 1.420<br />

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

10 = Ordentliche Erträge 41.350 53.150 64.950 64.950 64.950 65.600 66.260 66.920 67.590 68.260 68.940 69.630<br />

11 - Personalaufwendungen 197.700 205.500 167.000 168.660 170.320 172.030 173.750 175.480 177.240 179.020 180.810 182.620<br />

12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 38.340 37.620 37.620 37.620 37.620 38.000 38.390 38.780 39.170 39.560 39.960 40.360<br />

14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.200 7.200 10.200 10.200 10.200 10.300 10.400 10.500 10.610 10.720 10.830 10.940<br />

15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.350 3.170 3.170 3.170 3.170 3.200 3.230 3.260 3.290 3.320 3.350 3.380<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen 243.590 253.490 217.990 219.650 221.310 223.530 225.770 228.020 230.310 232.620 234.950 237.300<br />

18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -202.240 -200.340 -153.040 -154.700 -156.360 -157.930 -159.510 -161.100 -162.720 -164.360 -166.010 -167.670<br />

19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

22 = Ordentliches Ergebnis -202.240 -200.340 -153.040 -154.700 -156.360 -157.930 -159.510 -161.100 -162.720 -164.360 -166.010 -167.670<br />

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