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Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 - Stadt Wermelskirchen

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51.06 Mitgliedschaft Zweckverband für das Berufskolleg Bergisches Land<br />

HSK<br />

<strong>2022</strong><br />

HSK<br />

2021<br />

HSK<br />

2020<br />

HSK<br />

2019<br />

HSK<br />

2018<br />

HSK<br />

2017<br />

HSK<br />

2016<br />

Planung<br />

2015<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2013<br />

Plan<br />

<strong>2012</strong><br />

Ansatz<br />

2011<br />

01 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

03 + Sonstige Transfererträge 37.200 32.700 28.000 23.140 18.060 18.420 18.790 19.170 19.550 19.940 20.340 20.750<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 75.900 75.100 75.100 75.100 75.100 75.850 76.610 77.380 78.150 78.930 79.720 80.520<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

10 = Ordentliche Erträge 113.100 107.800 103.100 98.240 93.160 94.270 95.400 96.550 97.700 98.870 100.060 101.270<br />

11 - Personalaufwendungen 37.400 38.300 38.700 39.100 39.500 39.900 40.300 40.700 41.110 41.530 41.950 42.380<br />

12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

15 - Transferaufwendungen 410.000 410.000 410.000 410.000 410.000 418.200 426.560 435.090 443.790 452.670 461.720 470.950<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.030 3.060 3.090 3.120 3.150 3.180 3.210<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen 450.400 451.300 451.700 452.100 452.500 461.130 469.920 478.880 488.020 497.350 506.850 516.540<br />

18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -337.300 -343.500 -348.600 -353.860 -359.340 -366.860 -374.520 -382.330 -390.320 -398.480 -406.790 -415.270<br />

19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

22 = Ordentliches Ergebnis -337.300 -343.500 -348.600 -353.860 -359.340 -366.860 -374.520 -382.330 -390.320 -398.480 -406.790 -415.270<br />

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