Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 - Stadt Wermelskirchen
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66.01 Betriebshof<br />
HSK<br />
<strong>2022</strong><br />
HSK<br />
2021<br />
HSK<br />
2020<br />
HSK<br />
2019<br />
HSK<br />
2018<br />
HSK<br />
2017<br />
HSK<br />
2016<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2013<br />
Plan<br />
<strong>2012</strong><br />
Ansatz<br />
2011<br />
01 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.700 25.700 25.700 25.700 25.700 25.960 26.220 26.480 26.740 27.010 27.280 27.550<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.100 10.200 10.300 10.400 10.500 10.610 10.720<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 2.100 2.100 2.100 2.100 2.120 2.140 2.160 2.180 2.200 2.220 2.240<br />
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
10 = Ordentliche Erträge 35.700 37.800 37.800 37.800 37.800 38.180 38.560 38.940 39.320 39.710 40.110 40.510<br />
11 - Personalaufwendungen 1.160.170 1.135.100 1.146.300 1.157.700 1.169.200 1.180.910 1.192.720 1.204.660 1.216.710 1.228.880 1.241.170 1.253.590<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 9.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 349.800 332.800 333.900 335.900 337.000 340.370 343.780 347.210 350.680 354.180 357.730 361.300<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen 146.700 149.000 151.000 153.000 155.000 156.550 158.120 159.700 161.300 162.910 164.540 166.190<br />
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 47.590 44.000 44.100 44.700 44.810 45.270 45.730 46.190 46.660 47.130 47.600 48.070<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.713.960 1.660.900 1.675.300 1.691.300 1.706.010 1.723.100 1.740.350 1.757.760 1.775.350 1.793.100 1.811.040 1.829.150<br />
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.678.260 -1.623.100 -1.637.500 -1.653.500 -1.668.210 -1.684.920 -1.701.790 -1.718.820 -1.736.030 -1.753.390 -1.770.930 -1.788.640<br />
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
22 = Ordentliches Ergebnis -1.678.260 -1.623.100 -1.637.500 -1.653.500 -1.668.210 -1.684.920 -1.701.790 -1.718.820 -1.736.030 -1.753.390 -1.770.930 -1.788.640<br />
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