Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 - Stadt Wermelskirchen
Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 - Stadt Wermelskirchen
Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 - Stadt Wermelskirchen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
32.02 Gewerbeangelegenheiten<br />
HSK<br />
<strong>2022</strong><br />
HSK<br />
2021<br />
HSK<br />
2020<br />
HSK<br />
2019<br />
HSK<br />
2018<br />
HSK<br />
2017<br />
HSK<br />
2016<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2013<br />
Plan<br />
<strong>2012</strong><br />
Ansatz<br />
2011<br />
01 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 35.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.330 33.660 34.000 34.340 34.680 35.030 35.380<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
10 = Ordentliche Erträge 35.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.330 33.660 34.000 34.340 34.680 35.030 35.380<br />
11 - Personalaufwendungen 60.900 61.200 61.800 62.500 63.200 63.830 64.470 65.110 65.750 66.420 67.090 67.770<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 7.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.650 1.550 1.550 1.550 1.550 1.580 1.610 1.640 1.670 1.700 1.730 1.760<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen 69.650 62.750 63.350 64.050 64.750 65.410 66.080 66.750 67.420 68.120 68.820 69.530<br />
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -34.650 -29.750 -30.350 -31.050 -31.750 -32.080 -32.420 -32.750 -33.080 -33.440 -33.790 -34.150<br />
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
22 = Ordentliches Ergebnis -34.650 -29.750 -30.350 -31.050 -31.750 -32.080 -32.420 -32.750 -33.080 -33.440 -33.790 -34.150<br />
115