Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 - Stadt Wermelskirchen
Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 - Stadt Wermelskirchen
Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 - Stadt Wermelskirchen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
50.05 Leistungen nach SGB II, Kundenzentrum für Arbeit und Soziales (K-A-S)<br />
HSK<br />
<strong>2022</strong><br />
HSK<br />
2021<br />
HSK<br />
2020<br />
HSK<br />
2019<br />
HSK<br />
2018<br />
HSK<br />
2017<br />
HSK<br />
2016<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2013<br />
Plan<br />
<strong>2012</strong><br />
Ansatz<br />
2011<br />
01 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 500.000 460.000 460.000 460.000 460.000 464.600 469.250 473.940 478.680 483.470 488.300 493.180<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
10 = Ordentliche Erträge 500.000 460.000 460.000 460.000 460.000 464.600 469.250 473.940 478.680 483.470 488.300 493.180<br />
11 - Personalaufwendungen 474.360 474.000 478.700 483.500 488.300 493.180 498.110 503.090 508.120 513.220 518.350 523.540<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 25.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.370 690 690 690 690 700 710 720 730 740 750 760<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen 500.930 474.690 479.390 484.190 488.990 493.880 498.820 503.810 508.850 513.960 519.100 524.300<br />
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -930 -14.690 -19.390 -24.190 -28.990 -29.280 -29.570 -29.870 -30.170 -30.490 -30.800 -31.120<br />
19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
22 = Ordentliches Ergebnis -930 -14.690 -19.390 -24.190 -28.990 -29.280 -29.570 -29.870 -30.170 -30.490 -30.800 -31.120<br />
126