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Grundsätze für den Haushaltsvollz
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4. DECKUNGSVERMERKE 2009 Deckungsri
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i) Folgende Innere Verrechungen ble
- Seite 67:
8. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN (V
- Seite 70 und 71:
64 Budgetplan 2009 1. Zusammenfassu
- Seite 72 und 73:
66 Budgetplan 2009 1. Zusammenfassu
- Seite 74 und 75:
68 Budgetplan 2009 1. Zusammenfassu
- Seite 76 und 77:
70 Budgetplan 2009 1. Zusammenfassu
- Seite 79 und 80:
Gesamtplan Zusammenstellung der Ein
- Seite 81 und 82:
Gesamtplan 2009 1. Zusammenfassung
- Seite 83 und 84:
Gesamtplan 2009 1. Zusammenfassung
- Seite 85 und 86:
Gesamtplan 2009 1. Zusammenfassung
- Seite 87 und 88:
Gesamtplan 2009 1. Zusammenfassung
- Seite 89:
Gesamtplan 2009 1. Zusammenfassung
- Seite 92 und 93:
86 2. Budgetquerschnitt - in EUR A:
- Seite 94 und 95:
88 2. Budgetquerschnitt - in EUR A:
- Seite 96 und 97:
90 2. Budgetquerschnitt - in EUR A:
- Seite 98 und 99:
92 2. Budgetquerschnitt - in EUR A:
- Seite 100 und 101:
94 2. Budgetquerschnitt - in EUR A:
- Seite 102 und 103:
96 2. Budgetquerschnitt - in EUR B:
- Seite 105 und 106:
Gesamtplan Haushaltsquerschnitt Ver
- Seite 107 und 108:
2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
- Seite 109 und 110:
2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
- Seite 111 und 112:
Gesamtplan Gruppierungsübersicht 1
- Seite 113 und 114:
3. Gruppierungsübersicht Einwohner
- Seite 115 und 116:
3. Gruppierungsübersicht Einwohner
- Seite 117 und 118:
Finanzkreis 1000 Stadt Esslingen (E
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Finanzkreis: 1000 Stadt Esslingen (
- Seite 121 und 122:
Finanzkreis: 1000 Stadt Esslingen (
- Seite 123 und 124:
J Schwerpunkte der Investitionen Sa
- Seite 125 und 126:
Finanzkreis: 1000 Stadt Esslingen (
- Seite 127 und 128:
Verwaltungshaushalt 121
- Seite 129 und 130:
VERWALTUNGSHAUSHALT Budget 1 Budget
- Seite 131 und 132:
B U D G E T - P L A N V E R W A L T
- Seite 133 und 134:
Budget 1 Allgemeine Verwaltung Dez
- Seite 135 und 136:
3. Gruppierungsübersicht Einwohner
- Seite 137 und 138:
Amt 02 - Frauenbeauftragte I. Folge
- Seite 139 und 140:
Ortsverwaltung Berkheim I. Folgende
- Seite 141 und 142:
Ortsverwaltung Zell I. Folgende Pro
- Seite 143 und 144:
Verwaltungshaushalt 2009 nach Budge
- Seite 145 und 146:
1.0200 Einnahmen 1000.000 Verwaltun
- Seite 147 und 148:
1.0220 Einnahmen 1511.000 Ersatz vo
- Seite 149 und 150:
1.0610 Einnahmen 1500.000 Sonst. Ve
- Seite 151 und 152:
1.0630 Einnahmen 1510.000 Ersätze
- Seite 153 und 154:
1.0650 Einnahmen 1512.000 Ersatz vo
- Seite 155 und 156:
1.4390 Einnahmen 1511.000 Ersatz vo
- Seite 157 und 158:
Amt 10 - Haupt- und Personalamt I.
- Seite 159 und 160:
1.7910 Einnahmen 1512.000 _________
- Seite 161 und 162:
1.0100 Einnahmen 1512.000 Ersatz vo
- Seite 163 und 164:
1.0820 Einnahmen 1512.000 Ersatz vo
- Seite 165 und 166:
1.0230 Einnahmen 1000.000 Gebühren
- Seite 167 und 168:
1.0831 Einnahmen 1650.000 Verwaltun
- Seite 169 und 170:
Verwaltungshaushalt 2009 nach Budge
- Seite 171 und 172:
1.1320 Einnahmen 1300.000 Einnahmen
- Seite 173 und 174:
Amt 37 - Freiwillige Feuerwehr I. F
- Seite 175 und 176:
Budget 2 Technischer Bereich Dez UA
- Seite 177 und 178:
3. Gruppierungsübersicht Einwohner
- Seite 179 und 180:
5268.000+ Der UA 6000 wird als orga
- Seite 181 und 182:
1.6130 Einnahmen 1000.000 Baugenehm
- Seite 183 und 184:
1.7650 Einnahmen 1100.000 _________
- Seite 185 und 186:
Amt 60 - Baurechts- und Bauverwaltu
- Seite 187 und 188:
Amt 60 - Baurechts- und Bauverwaltu
- Seite 189 und 190:
Verwaltungshaushalt 2009 nach Budge
- Seite 191 und 192:
1.6120 Einnahmen 1001.000 Vermessun
- Seite 193 und 194:
Amt 61 - Stadtplanungs- und Stadtme
- Seite 195 und 196:
1.6020 Einnahmen 1500.000 Sonst. Ve
- Seite 197 und 198:
1.6500 Einnahmen 1580.000 Sonstige
- Seite 199 und 200:
1.6700 Einnahmen 1500.000 Sonst. Ve
- Seite 201 und 202:
1.6800 Einnahmen 1100.000 _________
- Seite 203 und 204:
1.7800 Einnahmen 1400.000 Wintersch
- Seite 205 und 206:
Amt 66 - Tiefbauamt Produktgruppe:
- Seite 207 und 208:
Amt 67 - Grünflächenamt (UA 5800)
- Seite 209 und 210:
1.5810 Einnahmen 1300.000 Einnahmen
- Seite 211 und 212:
1.5820 Einnahmen 1572.000 Ersätze
- Seite 213 und 214:
1.5830 Einnahmen 1572.000 Ersätze
- Seite 215 und 216:
1.5840 Einnahmen 1572.000 Ersätze
- Seite 217 und 218:
1.5850 Einnahmen 1572.000 Ersätze
- Seite 219 und 220:
1.5860 Einnahmen 1572.000 _________
- Seite 221 und 222:
Verwaltungshaushalt 2009 nach Budge
- Seite 223 und 224:
Amt 67 - Grünflächenamt (UA 7510)
- Seite 225 und 226:
1.7520 Einnahmen 1100.000 Bestattun
- Seite 227 und 228:
Amt 67 - Grünflächenamt (UA 7520)
- Seite 229 und 230:
Amt 67 - Grünflächenamt (UA 7530)
- Seite 231 und 232:
Amt 67 - Grünflächenamt (UA 8510)
- Seite 233 und 234:
1691.000 Die Zusammensetzung der Ve
- Seite 235 und 236:
Amt 67 - Grünflächenamt (UA 8550)
- Seite 237 und 238:
Amt 67 - Grünflächenamt (UA 8560)
- Seite 239 und 240:
Budget 3 Finanzverwaltung Dez UA Be
- Seite 241 und 242:
3. Gruppierungsübersicht Einwohner
- Seite 243 und 244:
1.5700 Ausgaben 6790.100 Steuerungs
- Seite 245 und 246:
1.8710 Ausgaben 6790.100 Steuerungs
- Seite 247 und 248:
1.0310 Einnahmen 1511.000 Ersatz vo
- Seite 249 und 250:
1.0320 Einnahmen 1512.000 Ersatz vo
- Seite 251 und 252:
Verwaltungshaushalt 2009 nach Budge
- Seite 253 und 254:
Verwaltungshaushalt 2009 nach Budge
- Seite 255 und 256:
Verwaltungshaushalt 2009 nach Budge
- Seite 257 und 258:
Amt 20 - Stadtkämmerei I. Folgende
- Seite 259 und 260:
1.0350 Einnahmen 1000.000 Gebühren
- Seite 261 und 262:
1.7630 Einnahmen 1400.000 _________
- Seite 263 und 264:
1.8413 Einnahmen 1400.000 Mieten un
- Seite 265 und 266:
1.8415 Einnahmen 1400.000 Mieten un
- Seite 267 und 268:
1.8421 Einnahmen 1410.000 Miete UD
- Seite 269 und 270:
Verwaltungshaushalt 2009 nach Budge
- Seite 271 und 272:
1.8800 Einnahmen 1400.000 Mieten un
- Seite 273 und 274:
Amt 23 - Liegenschaftsamt II. Folge
- Seite 275 und 276:
Budget 4 Ordnungs-, Sozial-, Kultur
- Seite 277 und 278:
3. Gruppierungsübersicht Einwohner
- Seite 279 und 280:
1.0520 Einnahmen 1000.000 Verwaltun
- Seite 281 und 282:
Rahmen der ILV nach Rechnungsstellu
- Seite 283 und 284:
Amt 32 - Ordnungs- und Standesamt I
- Seite 285 und 286:
1.2000 Einnahmen 1512.000 Ersatz vo
- Seite 287 und 288:
1.2112 Einnahmen 1300.000 Einnahmen
- Seite 289 und 290:
1.2114 Einnahmen 1300.000 Einnahmen
- Seite 291 und 292:
1.2116 Einnahmen 1300.000 Einnahmen
- Seite 293 und 294:
1.2130 Einnahmen 1300.000 Einnahmen
- Seite 295 und 296:
1.2152 Einnahmen 1300.000 Einnahmen
- Seite 297 und 298:
1.2154 Einnahmen 1300.000 Einnahmen
- Seite 299 und 300:
1.2156 Einnahmen 1300.000 Einnahmen
- Seite 301 und 302:
1.2158 Einnahmen 1300.000 Einnahmen
- Seite 303 und 304:
1.2212 Einnahmen 1300.000 Einnahmen
- Seite 305 und 306:
1.2214 Einnahmen 1300.000 Einnahmen
- Seite 307 und 308:
1.2302 Einnahmen 1410.000 Miete 4.5
- Seite 309 und 310:
1.2304 Einnahmen 1300.000 Einnahmen
- Seite 311 und 312:
1.2900 Einnahmen 1680.000 _________
- Seite 313 und 314:
1.5510 Einnahmen 1512.000 Ersatz vo
- Seite 315 und 316:
1.5610 Einnahmen 1100.000 Einnahmen
- Seite 317 und 318:
1.3000 Einnahmen 1100.000 Benutzung
- Seite 319 und 320:
1.3120 Ausgaben 6408.000 Versicheru
- Seite 321 und 322:
1.3211 Einnahmen 1100.000 Eintritts
- Seite 323 und 324:
1.3213 Einnahmen 1100.000 Eintritts
- Seite 325 und 326:
5850.000 Kunstbibliothek, Anschaffu
- Seite 327 und 328:
1.3320 Einnahmen 1110.000 _________
- Seite 329 und 330:
Verwaltungshaushalt 2009 nach Budge
- Seite 331 und 332:
6791.000 Die Zusammensetzung der Ve
- Seite 333 und 334:
5860.000 Laufendes Programm für Er
- Seite 335 und 336:
1.3700 Ausgaben 5499.000 Nebenkoste
- Seite 337 und 338:
Amt 41 - Kulturreferat Produktberei
- Seite 339 und 340:
Verwaltungshaushalt 2009 nach Budge
- Seite 341 und 342:
1.4330 Einnahmen 1100.000 Aus Pfleg
- Seite 343 und 344:
1.4510 Einnahmen 1680.000 _________
- Seite 345 und 346:
1.4601 Einnahmen 1400.000 Mieten un
- Seite 347 und 348:
Erläuterungen zu 1100.000 Aufgrund
- Seite 349 und 350:
1.4642 Einnahmen 1100.000 Hortgebü
- Seite 351 und 352:
1.4980 Einnahmen 1401.000 Miete Bü
- Seite 353 und 354:
1.4981 Einnahmen 2070.000 _________
- Seite 355 und 356:
1.2910 Einnahmen 1130.000 Elternbei
- Seite 357 und 358:
Amt 50 - Amt für Sozialwesen I. Fo
- Seite 359 und 360:
1.0001 Ausgaben 4000 Summe Personal
- Seite 361 und 362:
1.0551 Einnahmen 1580.000 _________
- Seite 363 und 364:
Verwaltungshaushalt 2009 nach Budge
- Seite 365 und 366:
Budget 9 Zentrale Finanzmittel Dez
- Seite 367 und 368:
3. Gruppierungsübersicht Einwohner
- Seite 369 und 370:
1.2940 Einnahmen 1710.000 _________
- Seite 371 und 372:
1.9100 Einnahmen 2070.000 Zinseinna
- Seite 373 und 374:
Vermögenshaushalt 367
- Seite 375 und 376:
Vermögenshaushalt 2009 Einzelplan
- Seite 377 und 378:
Vermögenshaushalt 2009 Einzelplan
- Seite 379 und 380:
Vermögenshaushalt 2009 Einzelplan
- Seite 381 und 382:
Vermögenshaushalt 2009 Einzelplan
- Seite 383 und 384:
2.1310 0106 Feuerwache Zell 9300.00
- Seite 385 und 386:
2.2000 0100 Umsetzung Schulentwickl
- Seite 387 und 388:
Vermögenshaushalt 2009 Einzelplan
- Seite 389 und 390:
Vermögenshaushalt 2009 Einzelplan
- Seite 391 und 392:
Vermögenshaushalt 2009 Einzelplan
- Seite 393 und 394:
Vermögenshaushalt 2009 Einzelplan
- Seite 395 und 396:
Vermögenshaushalt 2009 Einzelplan
- Seite 397 und 398:
Vermögenshaushalt 2009 Einzelplan
- Seite 399 und 400:
2.3210 0101 Anschaffung von Archiva
- Seite 401 und 402:
2.3214 0100 Villa Merkel 3610.000 Z
- Seite 403 und 404:
2.3520 0102 Erweiterung Bücherei H
- Seite 405 und 406:
2.3700 0900 Sonstige Maßnahmen 988
- Seite 407 und 408:
2.4640 0102 Umbauprojekte Kindertag
- Seite 409 und 410:
2.4643 0104 Kindergarten Keplerstra
- Seite 411 und 412:
Vermögenshaushalt 2009 Einzelplan
- Seite 413 und 414:
2.5610 0113 Am Reitstall/Römerstra
- Seite 415 und 416:
2.5820 0101 Bau von Grünanlagen 95
- Seite 417 und 418:
Vermögenshaushalt 2009 Einzelplan
- Seite 419 und 420:
Erläuterungen zu 9580.000 Verwendu
- Seite 421 und 422:
Vermögenshaushalt 2009 Einzelplan
- Seite 423 und 424:
Vermögenshaushalt 2009 Einzelplan
- Seite 425 und 426:
2.6101 0100 Ausgleichsmaßnahmen Si
- Seite 427 und 428:
2.6150 0104 Altstadtsanierung Hafen
- Seite 429 und 430:
2.6200 0100 Wohnungsbauförderung 3
- Seite 431 und 432:
3680.000 __________________________
- Seite 433 und 434:
2.6300 0469 Ob. Metzgerbach / Vogel
- Seite 435 und 436:
Vermögenshaushalt 2009 Einzelplan
- Seite 437 und 438:
Vermögenshaushalt 2009 Einzelplan
- Seite 439 und 440:
2.7910 0100 Life Science Center 345
- Seite 441 und 442:
2.8400 0100 Vermögensumlage 9300.0
- Seite 443 und 444:
Vermögenshaushalt 2009 Einzelplan
- Seite 445 und 446:
2.8800 0100 Allgemeiner Grundstück
- Seite 447 und 448:
Vermögenshaushalt 2009 Einzelplan
- Seite 449 und 450:
Finanzplanung für den Planungszeit
- Seite 451 und 452:
F I N A N Z P L A N U N G 2 0 0 8 -
- Seite 453 und 454:
Haushalt 2009 I. Finanzplanung 2008
- Seite 455 und 456:
Finanzplan 2009 2. Investitionen un
- Seite 457 und 458:
Haushalt 2009 II. Investitionsprogr
- Seite 459 und 460:
Investitionsprogramm 2009 - Ausgabe
- Seite 461 und 462:
Investitionsprogramm 2009 - Ausgabe
- Seite 463 und 464:
Investitionsprogramm 2009 - Ausgabe
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Einzelplan 2 Schulen 0103 Investiti
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Einzelplan 2 Schulen 0900 Sonstige
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Einzelplan 2 Schulen 9354 Lehr-, Le
- Seite 471 und 472:
Einzelplan 2 Schulen 0104 GHS Schil
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Einzelplan 2 Schulen 0200 Schulsani
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Einzelplan 2 Schulen 2910 Grundschu
- Seite 477 und 478:
Investitionsprogramm 2009 - Ausgabe
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Investitionsprogramm 2009 - Ausgabe
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Investitionsprogramm 2009 - Ausgabe
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Investitionsprogramm 2009 - Ausgabe
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Investitionsprogramm 2009 - Ausgabe
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Investitionsprogramm 2009 - Ausgabe
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Investitionsprogramm 2009 - Ausgabe
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Investitionsprogramm 2009 - Ausgabe
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Investitionsprogramm 2009 - Ausgabe
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Investitionsprogramm 2009 - Ausgabe
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Investitionsprogramm 2009 - Ausgabe
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Investitionsprogramm 2009 - Ausgabe
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Investitionsprogramm 2009 - Ausgabe
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Investitionsprogramm 2009 - Ausgabe
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Investitionsprogramm 2009 - Ausgabe
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Investitionsprogramm 2009 - Ausgabe
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Investitionsprogramm 2009 - Ausgabe
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Einzelplan Zusammenstellung der Ein
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Anlagen 507
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Stellenplan für das Haushaltsjahr
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511
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541
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545
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547
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549
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551
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553
- Seite 561 und 562:
555
- Seite 563 und 564:
557
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Übersicht über die aus Verpflicht
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Stand 01.01.2008 45.936 TEUR Zugang
- Seite 569 und 570:
Übersicht über den Stand der Schu
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Voraussichtlicher Stand der verbür
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Geldvermögensübersicht Voraussich
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A. Verzeichnis der Mitgliedschaften
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B. Sonstige Mitgliedschaften (Verei
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Interne Leistungsverrechnung UA’
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Interne Leistungsverrechnung 2009 R
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Verwaltungskostenbeiträge 2009 SVE
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UA 0000 0001 0010 0100 0200 0201 02
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UA 2304 2700 2900 2910 2920 3000 31
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UA 6811 6900 7300 7510 7520 7630 76
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UA 0000 0200 0201 0202 0210 0221 03
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Übersicht über die Deckungsringe
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1110PERS7910 1.7910.4140.000 1.7910
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1.8800.4600.000 1432PERS0500 1.0500
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1.3330.4340.000 1.3330.4440.000 1.3
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1102SACH0550 1.0550.5228.000 1.0550
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1.7910.5620.000 1.7910.5880.000 1.7
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1.6100.6555.000 1.6100.6556.000 1.6
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1.7510.6791.200 1.7510.6795.810 1.7
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1.8416.6795.810 1.8416.6799.000 2.8
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1.2130.6540.000 1.2130.6795.810 1.2
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1.3120.7181.000 1.3120.7183.000 1.3
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1.4350.5261.000 1.4350.5300.000 1.4
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Übersicht über die Deckungsringe
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1.2117.5920.000 1.2117.5930.000 1.2
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1.2214.5910.000 1.2214.5912.000 1.2
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1110GDEVERS6400 1.1310.6400.000 1.2
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1.3330.6791.000 1.3400.6791.000 1.3
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1.6020.6792.310 1.6100.6792.310 1.6
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1.3210.6793.200 1.3211.6793.200 1.3
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Übersicht der Deckungsringe 2009 D
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2110_EDV_0610 2.0610.9351.000-0900
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Übersicht über die maschinellen,
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UD-Vermerke im Verwaltungshaushalt
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Stadt Esslingen am Neckar Wirtschaf
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7. Mittelfristiges Investitionsprog
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A) Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2
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Der in 2009 geplante Anstieg der Be
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2.2 Zusammengefasster Vermögenspla
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Nutzungsentgelte Die Nutzungsentgel
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� Wegfall der Aufwendungen für d
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5. Vermögensplan - Einnahmen Förd
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6.2 Laufende Baumaßnahmen Nachfolg
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alministerium kann voraussichtlich
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B) Erfolgsplan Nr. KGr KUGr. Bezeic
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Nr. KGr KUGr. Bezeichnung des Konto
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C) Vermögensplan I. Einnahmen Plan
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C) Vermögensplan II. Ausgaben / In
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KE Wirtschaftsplan 2009 Seite 29 Pl
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D) Finanzplanung für den Planungsz
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Nr. KGr KUGr. Bezeichnung des Konto
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Nr. KGr KUGr. Bezeichnung des Konto
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D) Finanzplanung für den Planungsz
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Klinikum Esslingen Jahresabschluss
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Passiva 31.12.2007 31.12.2006 EUR E
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Stadt Esslingen am Neckar Städtisc
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Stadt Esslingen am Neckar 1. Beschl
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3 2.5 Ausführungen zur Wirtschafts
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Konto Nr. 5 Planansatz Planansatz R
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7 Stadt Esslingen am Neckar LogStä
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Städtischer Verkehrsbetrieb Esslin
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687
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Stadt Esslingen am Neckar Städt. W
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Stadt Esslingen am Neckar Städt. W
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Stadt Esslingen am Neckar Städt. W
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Stadt Esslingen am Neckar Städt. W
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Städtische Wirtschaftshilfe Esslin
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Städtische Wirtschaftshilfe, Essli
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vhs Esslingen am Neckar Wirtschafts
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Beschluss Stadt Esslingen am Neckar
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I. Erfolgsplan 2009 Nr. VOLKSHOCHSC
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Stadt Esslingen am Neckar VOLKSHOCH
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VOLKSHOCHSCHULE ESSLINGEN Anlage 1
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VOLKSHOCHSCHULE ESSLINGEN Jahresabs
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713
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Stadt Esslingen am Neckar Wirtschaf
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Stadt Esslingen am Neckar Städtisc
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Erläuterungen: 1. Zum Erfolgs- und
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Städtische Pflegeheime Esslingen a
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Stadt Esslingen am Neckar Städtisc
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Jahresabschluss zum 31.12.2007 (Die
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727
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Stadt Esslingen am Neckar Tiefbauam
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Beschluss Stadt Esslingen am Neckar
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Stadt Esslingen am Neckar Tiefbauam
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Zinsausgleich Stadt Esslingen am Ne
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Stadt Esslingen am Neckar Erfolgspl
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Stadt Esslingen am Neckar Tiefbauam
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STADT ESSLINGEN AM NECKAR Tiefbauam
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Stadt Esslingen am Neckar Tiefbauam
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Beschluss Stadt Esslingen am Neckar
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Stadt Esslingen am Neckar Erfolgspl
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Stadt Esslingen am Neckar Tiefbauam
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Stadt Esslingen am Neckar Tiefbauam
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759
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Stadt Esslingen am Neckar Eigenbetr
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Stadt Esslingen am Neckar Eigenbetr
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Aufwendungen für bezogene Lieferun
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Stadt Esslingen am Neckar Eigenbetr
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Stadt Esslingen am Neckar Städtisc
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Städtische Gebäude Esslingen am N
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Stadtwerke Esslingen am Neckar GmbH
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Vorbemerkungen W I R T S C H A F T
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Gesamtbetrieb PLANANSATZ JAHRESERFO
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Bäder PLANANSATZ JAHRESERFOLGSRECH
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Umsatzerlöse und andere Erträge U
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Aufwendungen Aufwendungen insgesamt
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Aufwendungen Erfolgsplan Versorgung
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Umsatzerlöse und andere Erträge U
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Aufwendungen 1. Aufwendungen für R
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Aufwendungen 1. Aufwendungen für R
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Gasversorgung Investitionsplanung u
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Eigene Mittel Abschreibungen auf An
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Investitionsplanung und Finanzbedar
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Eigene Mittel Finanzdeckungsmittel
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zum 01.01.2009 zum 01.01.2008 Verso
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Wirtschaftsplan für das Geschäfts
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Beschluss Wirtschaftsplan 2009 Auf
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Ausführungen zur Wirtschaftslage u
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Vermögensplan 2009 Finanzierungsmi
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Stellenübersicht 2009 Hausmeister
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Esslinger Stadtmarketing und Touris
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Blatt 30 BILANZ Esslingen live - Ku
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.
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A Stichwortverzeichnis Unterabschni
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Unterabschnitt Budget - sonst. Einr
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L Unterabschnitt Budget Landenberge
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Unterabschnitt Budget sonstige För
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Abkürzungsverzeichnis ASG Altes Sc