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Gesamtplan Zusammenstellung der Einnahmen und ... - Esslingen

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1.8415 <strong>Einnahmen</strong><br />

1400.000 Mieten <strong>und</strong> Pachten UD 12.600 18.900 11.646 230<br />

1516.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Ersatz von Bewirtschaftungskosten 6.000 6.000 6.000 230<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 18.600 24.900 17.646<br />

1.8415 Ausgaben<br />

5018.000 Gebäudeunterhaltung GD UD 25.000 30.000 56.000 230<br />

5220.000 Raumausstattung GD 0 1.500 0 230<br />

5418.000 Heizung, Brennstoffe GD 21.300 14.000 4.726 230<br />

5440.000 Abgaben <strong>und</strong> Versicherungen GD 1.900 1.900 2.130 230<br />

5478.000 Wasser, Abwasser GD 3.400 3.000 2.951 230<br />

6580.000 Sonstige Geschäftsausgaben GD 250 250 0 230<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 1.500 1.500 0 230<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 2.200 2.150 2.040 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 6.500 5.250 5.197 200<br />

6793.100 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkämmerei GD 600 600 530 230<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 350 300 293 230<br />

6795.810 Für Leistungen des Grünflächenamts GD 1.550 1.500 1.440 230<br />

6810.000 Abschreib.f.Gr<strong>und</strong>stücke u.ggl.Rechte GD 18.300 18.300 18.291 200<br />

6820.000 Abschreibungen für bewegliche Sachen GD 200 0 52 200<br />

6850.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Verzinsung des Anlagekapitals GD 22.100 23.050 24.089 200<br />

Ausgaben Unterabschnitt 105.150 103.300 117.738<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 18.600 24.900 17.646<br />

Zuschussbedarf 86.550 78.400 100.093<br />

Erläuterungen zu<br />

5018.000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

3 Dezernat III Finanzverwaltung<br />

323 Liegenschaftsamt<br />

8415 Halle Zell-Gaststätte 8415<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

6791.000 Die Zusammensetzung <strong>der</strong> Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus <strong>der</strong> Anlage<br />

Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

259

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