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Gesamtplan Zusammenstellung der Einnahmen und ... - Esslingen

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130<br />

1.0550 <strong>Einnahmen</strong><br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 0 50 0 100<br />

1580.000 Sonstige Ersätze 4.300 4.300 4.839 020<br />

1741.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Ersatz vom Arbeitsamt - Altersteilzeit UD 800 8.000 10.364 100<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 5.100 12.350 15.204<br />

1.0550 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 96.250 112.450 114.529<br />

5268.000 Wirtschaftsausstattung 700 700 820 100<br />

5620.000 Aus- <strong>und</strong> Fortbildung, Umschulung GD 700 700 923 020<br />

6020.000 Sächliche Aufwendungen GD 12.250 12.250 17.569 020<br />

6408.000 Versicherung GD 200 200 218 020<br />

6508.000 Bürobedarf GD 500 500 342 020<br />

6518.000 Fachliteratur GD 150 150 258 020<br />

6540.000 Dienstreisen GD 800 800 1.086 020<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 500 500 49 020<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 5.100 5.750 6.667 200<br />

6791.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Hausdruckerei GD 10.000 11.900 7.266 020<br />

6792.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Personalverwaltung GD 1.400 1.350 1.312 020<br />

6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts GD 1.050 1.000 1.000 020<br />

6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes GD 50 50 54 020<br />

6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst GD 50 50 33 020<br />

6793.000 Für Leistungen <strong>der</strong> Datenverarbeitung GD 4.450 3.600 3.513 020<br />

6793.200 Für Leistungen <strong>der</strong> Stadtkasse GD 1.450 1.400 1.357 020<br />

6796.000 Interne Mietverrechnung GD 5.500 5.000 3.525 020<br />

6796.500 Für Leistungen <strong>der</strong> Botenmeisterei GD 7.250 5.000 7.203 020<br />

6799.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Fernsprechkosten GD 1.150 1.150 691 020<br />

Ausgaben Unterabschnitt 149.500 164.500 168.416<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Unterabschnitt 5.100 12.350 15.204<br />

Zuschussbedarf 144.400 152.150 153.212<br />

Erläuterungen zu<br />

4000 Austritt einer Mitarbeiterin<br />

Verwaltungshaushalt 2009 nach Budgets<br />

1 Dezernat I Allgemeine Verwaltung<br />

102 Frauenbeauftragte<br />

0550 Frauenbeauftragte 0550<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Bew.<br />

HH- 2009 2008 2007 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

6020.000 Frauenwochen, Angebote für Migrantinnen, Coaching-Angebot für Grün<strong>der</strong>innen, Projekt <strong>der</strong><br />

Frauengeschichtswerkstatt, Veranstaltungen für Unternehmerinnen, Netzwerk für Führungsfrauen,<br />

Projekt Girl's Day <strong>und</strong> Neue Wege für Jungs, Angebote für Alleinerziehende, Mentoring-Projekt,<br />

Frauenwirtschaftstage, Broschüre Frau <strong>und</strong> Beruf, Projekt Patenschaften zwischen den Generationen,<br />

Hausgemeinschaft für Frauen, Broschüre "Der Mini-Job", Vernetzungsprojekt "Networkparty",<br />

Veranstaltungen zu aktuellen Themen<br />

Ausgaben 102 Frauenbeauftragte 149.500 164.500 168.416<br />

________________________________________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> 102 Frauenbeauftragte 5.100 12.350 15.204<br />

Zuschussbedarf 144.400 152.150 153.212

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