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Gesamtplan Zusammenstellung der Einnahmen und ... - Esslingen

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442<br />

2.9100 0001 Beziehung zum Verwaltungshaushalt<br />

3000.000 Allgem.Zuführung vom Verwaltungshaushalt 10.040.000 14.489.000 31.354.252 200<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 10.040.000 14.489.000 31.354.252 0 0<br />

2.9100 0100 Allgemeine Rücklage<br />

3100.000 Frei verfügbare Mittel 6.515.100 7.650.000 500.000 200<br />

3101.000 Parkierungsbauten 135.000 0 182.603 200<br />

3102.000 Sonst. zweckgeb<strong>und</strong>ene Mittel 124.700 25.000 354.676 200<br />

_______________________________________________________________<br />

<strong>Einnahmen</strong> Maßnahme 6.774.800 7.675.000 1.037.279 0 0<br />

9100.000 Zuführung frei verfügbare Mittel 0 0 3.144.500 24.501.137 200<br />

9101.000 Zuführung Parkierungsbauten 30.000 0 30.000 73.436 200<br />

9102.000 Zuführung sonst. zweckgeb. Mittel 0 0 0 126.687 200<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 30.000 0 3.174.500 24.701.259 0 0<br />

Erläuterungen zu<br />

3100.000 2007: Finanzierung eines Teils <strong>der</strong> Gymnastiksporthalle Im Gehren<br />

2008: 5,80 Mio EUR Entnahme für Darlehen an Klinikum<br />

1,00 Mio EUR hälftige Finanzierung <strong>der</strong> Brückensanierung aus Rücklage<br />

0,27 Mio EUR siehe Beratungsverfahren zum HH 2007 i. Zshg. m. Obertor- u. Kronenstraße<br />

0,58 Mio EUR siehe Beratungsverfahren zum HH 2007 i. Zshg. m. Kin<strong>der</strong>garten Pfostenackerweg<br />

2009: 1,80 Mio EUR Schulentwicklungsplanung<br />

1,00 Mio EUR Brückensanierungen<br />

0,66 Mio EUR Medienentwicklungsplan<br />

0,14 Mio EUR außerordentliche Tilgung<br />

2,34 Mio EUR weitere Investitionen<br />

0,58 Mio. EUR zur Deckung <strong>der</strong> Verän<strong>der</strong>ungen aus dem Beratungsverfahren für 2009<br />

3101.000 Entnahme für Parkplätze:<br />

2.6800.9510.000-0137 Hohe Straße, 20.000 EUR<br />

2.5820.9526.000-0125 Pulverwiesen <strong>und</strong> Kurt-Schuhmacher-Straße, 115.000 EUR<br />

vgl. VA-Beschluss 08.12.2008 <strong>und</strong> GR-Beschluss 15.12.2008 Vorlage 67/529/2008<br />

3102.000 Finanzierung <strong>der</strong> Mittel für Wohnbauför<strong>der</strong>ung<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 9100<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

9100.000 2007: Rücklagen-Zuführung im Zusammenhang mit Gr<strong>und</strong>stückserlösen sowie Jahresabschluss 2007<br />

2008: Rückstellung in 2008 zur teilweisen Glättung finanzausgleichsbedingter Schwankungen <strong>und</strong> zur<br />

Finanzierung <strong>der</strong> im Beratungsverfahren erhöhten Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2009<br />

9101.000 30.000 EUR Zuführung <strong>der</strong> "Stellplatz-Ablöse-Beträge" (2.6800-0104) in die "Stellplatz-Rücklage"<br />

2.9100 0101 Kredite <strong>und</strong> Tilgungen<br />

9701.000 Tilgung von Krediten -B<strong>und</strong>- GD 67.300 0 68.000 1.469.315 200<br />

9711.000 Tilgung von Krediten -Land- GD 6.900 0 7.000 6.826 200<br />

9771.000 Kreditmarkt -ordentl. Tilgung- GD 174.600 0 280.000 282.643 200<br />

9773.000 außerordentliche Tilgung GD 756.200 0 0 2.595.613 200<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 1.005.000 0 355.000 4.354.398 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 1.035.000 0 3.529.500 29.055.657 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Überschuss 15.779.800 18.634.500 3.335.874 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Abschnitt 91 1.035.000 0 3.529.500 29.055.657 0 0<br />

<strong>Einnahmen</strong> Abschnitt 91 16.814.800 22.164.000 32.391.531 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Überschuss 15.779.800 18.634.500 3.335.874 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Einzelplan 1.035.000 0 3.529.500 29.055.657 0 0<br />

<strong>Einnahmen</strong> Einzelplan 16.814.800 22.164.000 32.391.531 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Überschuss 15.779.800 18.634.500 3.335.874 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Gesamthaushalt 26.939.500 6.265.500 31.322.700 75.119.378 231.221.134 173.194.434<br />

<strong>Einnahmen</strong> Gesamthaushalt 26.939.500 31.322.700 75.119.378 55.419.105 39.151.005<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 0 0 0 175.802.029 134.043.429

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