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Gesamtplan Zusammenstellung der Einnahmen und ... - Esslingen

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392<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 2 Schulen<br />

Unterabschnitt 2910 Gr<strong>und</strong>schulbetreuung 2910<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.2910 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9356.000 Mobiliar GD 20.000 0 0 1.500 500<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 20.000 0 0 1.500 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 20.000 0 0 1.500 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 20.000 0 1.500 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Abschnitt 29 20.000 0 0 1.500 0 0<br />

<strong>Einnahmen</strong> Abschnitt 29 0 0 0 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 20.000 0 1.500 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Einzelplan 1.554.900 0 570.100 223.672 16.202.537 12.099.037<br />

<strong>Einnahmen</strong> Einzelplan 0 0 17.366 927.831 927.831<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 1.554.900 570.100 206.305 15.274.706 11.171.206<br />

2.3000 0101 Open-Air-Veranstaltungen<br />

9600.000 Infrastrukturmaßnahmen 8.000 0 8.000 3.415 410<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 8.000 0 8.000 3.415 0 0<br />

Erläuterungen zu<br />

Vermögenshaushalt 2009<br />

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />

Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten 3000<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.för<strong>der</strong>ung<br />

2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2008<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

9600.000 Infrastruktur für Open-Air-Veranstaltungen <strong>und</strong> Son<strong>der</strong>beschaffungen im Kulturbereich<br />

2.3000 0900 Sonstige Maßnahmen<br />

9351.100 EDV-Beschaffung, Software 0 0 0 405 100<br />

9356.000 Mobiliar GD 5.400 0 5.400 2.000 410<br />

9357.000 Sonst.Anlagevermögen 2.500 0 2.500 1.825- 410<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 7.900 0 7.900 580 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 15.900 0 15.900 3.995 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 15.900 15.900 3.995 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Abschnitt 30 15.900 0 15.900 3.995 0 0<br />

<strong>Einnahmen</strong> Abschnitt 30 0 0 0 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 15.900 15.900 3.995 0 0

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