Band II - Dezernat III
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Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2017<br />
Ansatz<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 706,47 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 706,47 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
11 - Personalaufwendungen -155.284,07 -155.819,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -33.364,87 -18.452,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.255,45 -71.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -414,58 -515,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
15 - Transferaufwendungen -64.885,36 -72.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -20.784,12 -33.932,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -275.988,45 -351.918,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -275.281,98 -351.818,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />
21)<br />
-275.281,98 -351.818,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-275.281,98 -351.818,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-41.826,32 -43.003,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -317.108,30 -394.821,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
-30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00