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Band II - Dezernat III

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Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Allgemeine Altenarbeit und zentrale Aufgaben<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2017<br />

Ansatz<br />

2018<br />

Ansatz<br />

2019<br />

Plan<br />

2020<br />

Plan<br />

2021<br />

Plan<br />

2022<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 706,47 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 706,47 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

11 - Personalaufwendungen -155.284,07 -155.819,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -33.364,87 -18.452,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.255,45 -71.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung -414,58 -515,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Transferaufwendungen -64.885,36 -72.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -20.784,12 -33.932,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -275.988,45 -351.918,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -275.281,98 -351.818,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22<br />

= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />

21)<br />

-275.281,98 -351.818,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25<br />

26<br />

= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />

24)<br />

Jahresergebnis vor interner<br />

Leistungsverrechnung<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

-275.281,98 -351.818,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

-41.826,32 -43.003,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -317.108,30 -394.821,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30<br />

Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />

allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32<br />

Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

-30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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