Band II - Dezernat III
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Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 030901 Leistungen nach dem BAföG<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2017<br />
Ansatz<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 4.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge -4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge -4.000,00 5.000,00 2.000,00 2.020,00 2.040,00 2.060,00<br />
11 - Personalaufwendungen -321.816,75 -333.992,00 -318.897,00 -322.086,00 -325.307,00 -328.560,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -78.660,50 -67.796,00 -82.393,00 -83.217,00 -84.049,00 -84.890,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -976,28 0,00 -124,00 -125,00 -126,00 -127,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.303,00 -3.940,00 -3.940,00 -3.979,00 -4.018,00 -4.057,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -403.756,53 -405.728,00 -405.354,00 -409.407,00 -413.500,00 -417.634,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -407.756,53 -400.728,00 -403.354,00 -407.387,00 -411.460,00 -415.574,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />
21)<br />
-407.756,53 -400.728,00 -403.354,00 -407.387,00 -411.460,00 -415.574,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-407.756,53 -400.728,00 -403.354,00 -407.387,00 -411.460,00 -415.574,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-57.904,55 -59.377,00 -57.752,00 -58.330,00 -58.915,00 -59.503,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -465.661,08 -460.105,00 -461.106,00 -465.717,00 -470.375,00 -475.077,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
-3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00