13.07.2015 Views

INNHOLDSFORTEGNELSE - Sør-Trøndelag fylkeskommune

INNHOLDSFORTEGNELSE - Sør-Trøndelag fylkeskommune

INNHOLDSFORTEGNELSE - Sør-Trøndelag fylkeskommune

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

I nedenstående tabell viser de øverste linje indikator for dekningsgrad, de midterste linje viserindikator for produktivitet og de nederste linje viser indikator for prioritering.KOSTRA tallene viser at tannhelsetjenesten i Sør-Trøndelag har lavere enhetskostnader oghøyere produktivitet enn landsgjennomsnittet og fylker det er naturlig å sammenligne segmed.Tabell 4.4.2:Nøkkeltall fraKOSTRAAndel prioritert klientellunder tilsyn (%)Samlede netto utgifter i kr prprioritert person undertilsyn.**Sør-Tr.lag Midt-Norge Landetutenom Oslo *år2002 87,1 83,789,02003 89,782,4 87,72004 91,0 86,7 89,42002 1.046 1.141 1.1232003 1.035 1.175 1.1672004 971 1.176 1.135Samlede netto utgifter i 2002 264 286 296kroner pr innbygger. 2003 262 293 3092004 249 300300*) Oslo er vanskelig å sammenligne og tas ikke med i gjennomsnittstallene i KOSTRA. Oslo er både kommune ogfylke, og bl.a. utgiftene til klinikklokaler er regnskapsført som kommunale utgifter der tannklinikkene ligger i kommunalelokaler.**) Reduksjonen i samlet netto utgifter pr. prioritert person under tilsyn antas å ha delvis sammenheng med atforlengelse av innkallingsintervallene gjør at flere personer er registret under tilsyn, og dermed går kostnaden pr. person noened.Nøkkeltallene fra KOSTRA viser at handlingsrommet for tannhelsetjenesten i Sør-Trøndelagfremdeles er betydelig mindre enn landet for øvrig. Som eksempel kan nevnes at for åkomme på 90% av landsgjennomsnittet for bevilgninger til tannhelsetjenester pr. innbygger(basert på 2004 tall), må tannhelsetjenestens rammer økes med nærmere 5,5 mill. kr.Styrkingen av den økonomiske rammen som ble foretatt i 2004, og som videreføres, gjør attilbudet likevel kan holdes på et forsvarlig nivå. Dette forutsetter at kostnadsutviklingen kanholdes innenfor den generelle og bemanningen kan holdes stabil.Strategiske utfordringerBrukereBrukerne skal ha innfridd sine rettigheter som er gitt i Lov om tannhelsetjenesten med denkvalitet på tilbudet som <strong>fylkeskommune</strong>ns økonomi tillater. Dette kan imidlertid komme ikonflikt med dagens faglige standard.Antallet i gruppe (A)-barn og ungdom, er ganske stabilt, men det har det blitt flere 13-19åringer og færre småbarn. 13-19 åringene har større behandlingsbehov enn småbarna ogbehandlingsbehovet kan derfor øke med ca. 10% i planperioden.Selv om det ikke forventes vesentlig økning i antall personer over 80 år, må vi regne med enøkning i antall pleie- og omsorgstrengende, og det er personenes status i forhold til detStrategiplan 2006 – 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag 81

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!