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Análisis Programático - Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 101 Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantaciónEl objetivo <strong>de</strong> esta actividad es coordinar, formular, promover y difundir las políticas <strong>de</strong> respeto y <strong>de</strong>fensa<strong>de</strong> los <strong>de</strong>rechos humanos, a fin <strong>de</strong> impulsar su observancia en el marco jurídico mexicano.Durante el ejercicio <strong>de</strong> 1999, se autorizó un presupuesto original <strong>de</strong> 114 449.5 miles <strong>de</strong> pesos, cifra quese modificó a 153 015.5 miles <strong>de</strong> pesos (mediante oficios números 311.A.04.0704; 0540; 0592; 0357;0449; <strong>de</strong> fecha 31/12/99; 15/12/99; 17/12/99; 05/11/99; 15/12/99; entre otros), ejerciéndose la cantidad <strong>de</strong>152 734.2 miles <strong>de</strong> pesos, con lo cual se obtuvo como resultado un incremento <strong>de</strong>l 33.5 por cientorespecto al presupuesto original y <strong>de</strong>l 99.8 por ciento con relación al presupuesto modificado. Losrecursos se ejercieron como ayudas, subsidios y transferencias <strong>de</strong>stinadas a la Comisión Nacional <strong>de</strong>Derechos Humanos, organismo responsable <strong>de</strong> su ejercicio.En esta actividad institucional se lograron economías por la cantidad <strong>de</strong> 281.3 miles <strong>de</strong> pesos, cifra querepresenta el 0.2 por ciento <strong>de</strong>l presupuesto modificado.Por su naturaleza, el gasto corriente representó el 96.9 por ciento <strong>de</strong>l presupuesto ejercido, mientras queel gasto <strong>de</strong> capital significó el 3.1 por ciento.ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 701 Administrar recursos humanos, materiales y financierosEl propósito <strong>de</strong> esta actividad es programar, presupuestar y ejercer eficientemente los recursos públicos,evaluando la factibilidad <strong>de</strong> su racionalización con el propósito <strong>de</strong> aten<strong>de</strong>r con oportunidad y confiabilidadlas necesida<strong>de</strong>s prioritarias <strong>de</strong> las áreas sustantivas <strong>de</strong>l sector.Para esta actividad institucional, el presupuesto autorizado original fue <strong>de</strong> 45 551.6 miles <strong>de</strong> pesos,cantidad que se modificó a 47 359.1 miles <strong>de</strong> pesos (mediante la autorización <strong>de</strong> la SHCP con oficiosnúmeros 311.A.04.0322; 311.A.04.0357; 311.A.04.0449; 311.A.04.0540; 311.A.04.0592 y 311.A.04.0704,entre otros), ejerciéndose la cantidad <strong>de</strong> 46 270.6 miles <strong>de</strong> pesos, con lo cual se obtuvo como resultadoun incremento equivalente al 1.6 por ciento respecto al presupuesto original y el 97.7 por ciento respectoal presupuesto modificado. Los recursos se ejercieron como ayudas, subsidios y transferencias<strong>de</strong>stinadas a la Comisión Nacional <strong>de</strong> Derechos Humanos, organismo responsable <strong>de</strong> su ejercicio.En esta actividad institucional se lograron economías por la cantidad <strong>de</strong> 1 088.5 miles <strong>de</strong> pesos, cifra querepresenta el 2.3 por ciento <strong>de</strong>l presupuesto modificado.Por su naturaleza, en esta actividad institucional, el gasto corriente fue <strong>de</strong> 46 270.6 miles <strong>de</strong> pesos,representando el 100.0 por ciento <strong>de</strong>l total ejercido.FUNCION: 06 GobiernoEn esta función el Gobierno Fe<strong>de</strong>ral contempla las acciones que se <strong>de</strong>rivan <strong>de</strong> los programas especialesy/o activida<strong>de</strong>s institucionales relacionadas con la política interior, la política exterior, la seguridad pública,los servicios migratorios, financieros y fiscales, así como el control interno.Para el ejercicio <strong>de</strong> 1999, el presupuesto autorizado para esta función fue <strong>de</strong> 6 706 176.1 miles <strong>de</strong> pesos,el cual se modificó durante el ejercicio a la cantidad <strong>de</strong> 6 397 641.7 miles <strong>de</strong> pesos, ejerciéndose lacantidad <strong>de</strong> 6 167 433.2 miles <strong>de</strong> pesos, observando como resultado una reducción <strong>de</strong>l 8.0 por ciento,respecto al presupuesto original y un ejercicio <strong>de</strong>l 96.4 por ciento con relación al modificado. Las causas<strong>de</strong> la variación se <strong>de</strong>ben a la racionalización <strong>de</strong>l gasto en el rubro <strong>de</strong> servicios personales; a la reducciónen los requerimientos <strong>de</strong> papel para la impresión <strong>de</strong>l Diario Oficial <strong>de</strong> la Fe<strong>de</strong>ración y a la reasignación <strong>de</strong>recursos presupuestales al capítulo <strong>de</strong> ayudas, subsidios y transferencias, para aten<strong>de</strong>r losrequerimientos <strong>de</strong> los órganos <strong>de</strong>sconcentrados y a la entrega <strong>de</strong> recursos a las <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias yentida<strong>de</strong>s que participan en el Sistema Nacional <strong>de</strong> Seguridad Pública, así como a los apoyos otorgadosal Fondo <strong>de</strong> Desastres Naturales (FONDEN).Página 40 <strong>de</strong> 103

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