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Análisis Programático - Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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<strong>de</strong> pesos, con lo cual se obtuvo como resultado un incremento <strong>de</strong>l 32.6 por ciento con respecto al originaly un 70.7 por ciento <strong>de</strong> ejercicio presupuestal con relación al modificado.INDICADOR ESTRATEGICO: Indice <strong>de</strong> certificaciónEste indicador consiste en el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> procesos en la Comisión Calificadora que permita laexpedición <strong>de</strong> certificados <strong>de</strong> licitud <strong>de</strong> publicaciones periódicas. En el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> este indicador, seprogramó la meta <strong>de</strong> expedir 1 137 certificados, cifra que equivale al 95.0 por ciento <strong>de</strong> lo estimado arealizar, es <strong>de</strong>cir, al universo <strong>de</strong> cobertura. Durante este ejercicio, se expidieron 686 certificados, por loque el resultado <strong>de</strong> este indicador es <strong>de</strong>l 60.3 por ciento <strong>de</strong> la meta programada.El alcance registrado en el período enero-diciembre <strong>de</strong> este indicador un número realizado inferior alprogramado, toda vez que las condiciones en que se establece el indicador se ve afectado por el hecho<strong>de</strong> que la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong>l servicio fue menor.Para cumplir los objetivos planteados en este indicador, se asignaron originalmente recursos por 543.1miles <strong>de</strong> pesos, cifra que se modificó a 1 018.6 miles <strong>de</strong> pesos, ejerciéndose la cantidad <strong>de</strong> 720.5 miles<strong>de</strong> pesos, con lo cual se obtuvo como resultado un incremento <strong>de</strong>l 32.7 por ciento con respecto al originaly un 70.7 por ciento <strong>de</strong> ejercicio presupuestal con relación al modificado.INDICADOR ESTRATEGICO: Comunicar y difundir las activida<strong>de</strong>s y compromisos <strong>de</strong>l Gobierno Fe<strong>de</strong>ralEl objetivo <strong>de</strong> este indicador consiste en dar seguimiento televisivo a todas y cada una <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>soficiales <strong>de</strong>l titular <strong>de</strong>l Ejecutivo Fe<strong>de</strong>ral; así como también aten<strong>de</strong>r las <strong>de</strong>mandas <strong>de</strong> producción yrealización <strong>de</strong> programas, campañas promocionales, eventos especiales y series que sean or<strong>de</strong>nadaspor la Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República, así como aquellas <strong>de</strong> las Secretarías <strong>de</strong> Estados, Gobiernos <strong>de</strong> losEstados, Entida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l Sector Público y Empresas <strong>de</strong>l Sector Privado. En el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> este indicador,se programó la meta <strong>de</strong> aten<strong>de</strong>r 912 eventos, cifra que equivale al 90.0 por ciento <strong>de</strong> lo estimado arealizar, es <strong>de</strong>cir, al universo <strong>de</strong> cobertura. Durante este ejercicio, se atendieron 995 eventos, por lo queel resultado <strong>de</strong> este indicador es <strong>de</strong>l 9.1 por ciento por arriba <strong>de</strong> la meta programada.Durante el ejercicio <strong>de</strong> 1999 el Centro <strong>de</strong> Producción <strong>de</strong> Programas Informativos y Especiales(CEPROPIE) dio cabal cumplimiento a su programa sustantivo al aten<strong>de</strong>r todas y cada una <strong>de</strong> las<strong>de</strong>mandas <strong>de</strong> servicio que le fueron solicitadas tanto por la Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la República como por losorganismos públicos, superando <strong>de</strong> esta forma la meta programada en virtud a que su realización ycumplimiento está directamente condicionado a las activida<strong>de</strong>s que lleva a cabo el Titular <strong>de</strong>l EjecutivoFe<strong>de</strong>ral, a las cuales se les da un seguimiento televisivo <strong>de</strong>l 100.0 por ciento.Para llevar cabo los objetivos planteados en este indicador se asignó un presupuesto original <strong>de</strong> 86 175.0miles <strong>de</strong> pesos, cantidad que se modificó a 68 088.9 miles <strong>de</strong> pesos, ejerciéndose la cantidad <strong>de</strong>65 020.7 miles <strong>de</strong> pesos, con lo cual se obtuvo como resultado una reducción en el ejercicio presupuestal<strong>de</strong>l 24.5 por ciento con respecto al original y un ejercicio <strong>de</strong>l 95.5 por ciento con relación al modificado.ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 407 Representar al Gobierno Fe<strong>de</strong>ral en materia jurídicaEsta actividad institucional tiene como objetivo asumir la representación legal <strong>de</strong>l Po<strong>de</strong>r Ejecutivo Fe<strong>de</strong>ralen las controversias en las que sea parte. Vigilar que los actos <strong>de</strong> autoridad <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong>Gobernación y sus Organos Sectorizados se encuentren <strong>de</strong>bidamente fundados y motivados.Para cumplir los objetivos planteados en esta actividad institucional, se asignó un presupuesto original <strong>de</strong>16 708.6 miles <strong>de</strong> pesos, cantidad que se modificó a 27 722.2 miles <strong>de</strong> pesos; mediante oficios números311.A.04.0290 y 311.A.04.0325, ejerciéndose la cantidad <strong>de</strong> 23 320.8 miles <strong>de</strong> pesos, con lo cual seobtuvo un incremento <strong>de</strong>l presupuesto <strong>de</strong> 39.6 por ciento con respecto al original y un 84.1 por ciento conrelación al modificado. A fin <strong>de</strong> cubrir los incrementos salariales y la reestructuración, así como elequipamiento <strong>de</strong> las unida<strong>de</strong>s administrativas <strong>de</strong>l área jurídica <strong>de</strong> la Secretaría.Página 54 <strong>de</strong> 103

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