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Análisis Programático - Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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oportuna <strong>de</strong> los beneficiarios y tratamientos <strong>de</strong> libertad anticipada; actualizar y mo<strong>de</strong>rnizar los órganos,sistemas y procedimientos penitenciarios y <strong>de</strong> tratamiento, para ofrecer servicios basados en losprincipios <strong>de</strong> legalidad, honra<strong>de</strong>z, eficiencia y respeto a los <strong>de</strong>rechos humanos, prevenir la comisión <strong>de</strong>conductas infractoras y reintegrar a la vida social y productiva a menores infractores que fueron sujetos atratamiento.A este programa sectorial se le asignó un presupuesto original <strong>de</strong> 493 207.1 miles <strong>de</strong> pesos, cifra que semodificó a 529 862.0 miles <strong>de</strong> pesos, ejerciéndose la cantidad <strong>de</strong> 513 100.1 miles <strong>de</strong> pesos, con lo cualse obtuvo como resultado un incremento en el ejercicio presupuestal <strong>de</strong>l 4.0 por ciento con respecto aloriginal y un ejercicio <strong>de</strong>l 96.8 por ciento con relación al modificado. La variación presupuestal se <strong>de</strong>beprincipalmente a los incrementos salariales autorizados para las áreas responsables <strong>de</strong> la prevención yreadaptación social.En este Programa se lograron economías por la cantidad <strong>de</strong> 16 761.9 miles <strong>de</strong> pesos, cifra querepresenta el 3.2 por ciento <strong>de</strong>l presupuesto modificado.El gasto directo representó el 99.9 por ciento en <strong>de</strong>cir, 512 539.1 miles <strong>de</strong> pesos <strong>de</strong>l presupuestoejercido, mientras que ayudas, subsidios y transferencias alcanzaron 561.0 miles pesos equivalente al 0.1por ciento. Por su naturaleza, el gasto corriente significó el 95.7 por ciento y el gasto <strong>de</strong> capital el 4.3 porciento <strong>de</strong>l total ejercido.ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 406 Llevar a cabo la prevención y readaptación socialEl objetivo <strong>de</strong> este indicador consiste en prevenir conductas <strong>de</strong>lictivas; ejecutar las sentencias penales enel Distrito Fe<strong>de</strong>ral y en los estados en materia fe<strong>de</strong>ral; aplicar los tratamientos <strong>de</strong> readaptación social yreintegrar a la sociedad a liberados; proporcionar apoyo emergente a los liberados y externados, asícomo a sus familiares que al obtener un beneficio <strong>de</strong> libertad no cuentan con los medios indispensablespara satisfacer sus necesida<strong>de</strong>s inmediatas; fomentar la reintegración a la vida social y productiva a losmenores que fueron sujetos a medidas <strong>de</strong> tratamiento en internamiento o en externación y salvaguardarla integridad y <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> las personas.Debido a que el Programa 08 Prevención y Readaptación Social sólo integra esta actividad institucional,las cifras originales presupuestales y <strong>de</strong> gasto son exactamente las mismas.A esta actividad institucional se le asignó un presupuesto original <strong>de</strong> 493 207.1 miles <strong>de</strong> pesos, cifra quese modificó a 529 862.0 miles <strong>de</strong> pesos (mediante oficios números 311.A.04.0702 y 0703, entre otros),ejerciéndose la cantidad <strong>de</strong> 513 100.1 miles <strong>de</strong> pesos, con lo cual se obtuvo como resultado unincremento en el ejercicio presupuestal <strong>de</strong>l 4.0 por ciento con respecto al original y el 96.8 por ciento <strong>de</strong>ejercicio con relación al modificado.En esta actividad institucional se lograron economías por la cantidad <strong>de</strong> 16 761.9 miles <strong>de</strong> pesos, cifraque representa el 3.2 por ciento <strong>de</strong>l presupuesto modificado.Por concepto <strong>de</strong> gasto directo se ejercieron 512 539.1 miles <strong>de</strong> pesos, equivalentes al 99.9 por ciento <strong>de</strong>ltotal; para ayudas, subsidios y transferencias se ejercieron 561.0 miles <strong>de</strong> pesos, cifra que representaúnicamente el 0.1 por ciento. La variación presupuestal se <strong>de</strong>be al gasto <strong>de</strong> 561.0 miles <strong>de</strong> pesos ejercidoen ayudas, subsidios y transferencias que se originó al facilitar recursos para el traslado a su lugar <strong>de</strong>origen a las personas que cumplieron sus sentencias en la Colonia Penal <strong>de</strong> Islas Marías o en losCEFERESOS.Por su naturaleza, el gasto corriente significó el 95.7 por ciento, mientras que el gasto <strong>de</strong> capital fue <strong>de</strong>l4.3 por ciento <strong>de</strong>l total ejercido.Página 95 <strong>de</strong> 103

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