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Manual SAP B1 - Todos los modulos

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PAGOS RECIBIDOS EN CHEQUE

Gestión de Bancos → Pagos recibidos →Pagos recibidos

En la pantalla de Pagos Recibidos, selecciono Cliente y luego selecciono con un clic en la barra amarilla donde

dice código y despliega la lista de clientes.

Selecciono el cliente que me está pagando, aparecerá un listado de las facturas pendientes de pago,

selecciono la/las facturas que me está cancelando, si solo selecciono la factura se asume que me van a pagar

toda la factura.

Si fuese un anticipo tendría que ir a modificar la columna de pago total y colocamos el valor recibido,

selecciono el correlativo de la sucursal, en la bolsita selecciono la forma de pago que generalmente sería un

Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 223

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