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Haushaltsplan 2008 - Esslingen

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1.0650 Einnahmen<br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 50 20 13 100<br />

1580.000 Sonstige Ersätze 20.000 20.800 15.674 100<br />

1650.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -öff.wi.Untern.- 4.150 5.000 3.662 100<br />

1691.000 Verwaltungskostenerstattungen 30.200 30.217 30.217 200<br />

1696.500 ________________________________________________________________________________________<br />

Für Leistungen der Botenmeisterei 590.350 636.445 472.919 100<br />

Einnahmen Unterabschnitt 644.750 692.482 522.486<br />

1.0650 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 233.650 247.391 244.696<br />

5268.000 Wirtschaftsausstattung GD 4.000 3.000 4.153 100<br />

5308.000 Mieten und Pachten GD 800 800 776 100<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 800 0 0 100<br />

5480.000 Sonstige Kosten GD 50 70 0 100<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 0 200 0 100<br />

5610.000 Dienstkleidung, Schutzkleidung GD 500 500 0 100<br />

5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 50 50 0 100<br />

6520.000 Portokosten GD 355.000 395.000 329.083 100<br />

6540.000 Dienstreisen GD 100 100 0 100<br />

6580.000 Sonstige Geschäftsausgaben GD 1.000 1.000 626 100<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 20.000 16.000 11.178 100<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 20.550 20.568 7.650 200<br />

6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung GD 3.000 2.977 3.477 100<br />

6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung GD 2.650 2.644 2.644 100<br />

6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse GD 2.150 2.200 2.155 100<br />

6799.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Fernsprechkosten GD 450 500 405 100<br />

Ausgaben Unterabschnitt 644.750 693.000 606.843<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen Unterabschnitt 644.750 692.482 522.486<br />

Zuschussbedarf 0 518 84.357<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt <strong>2008</strong> nach Budgets<br />

1 Dezernat I Allgemeine Verwaltung<br />

110 Haupt- und Personalamt<br />

0650 Botenmeisterei 0650<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-<br />

1650.000 Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenbeiträge ergibt sich aus der Anlage<br />

Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

1691.000+ Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der Anlage<br />

6791.000 Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

1696.500 Neukalkulation wegen Veränderung der Kostensituation und Umstellung des<br />

Abrechnungszeitraumes<br />

6520.000 Erhöhte Aufwendungen aufgrund der Landtags- und OBM-Wahlen im Jahr 2006<br />

ergebnis Bew.<br />

HH- <strong>2008</strong> 2007 2006 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

151

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