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Haushaltsplan 2008 - Esslingen

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248<br />

1.0340 Einnahmen<br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 100 100 55 100<br />

1590.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Vermischte Einnahmen 200 300 1.110 200<br />

Einnahmen Unterabschnitt 300 400 1.165<br />

1.0340 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 288.900 265.284 262.578<br />

5268.000 Wirtschaftsausstattung 400 500 418 100<br />

5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 600 600 605 200<br />

6408.000 Versicherung GD 500 500 431 200<br />

6508.000 Bürobedarf GD 2.350 2.370 674 200<br />

6518.000 Fachliteratur GD 400 400 0 200<br />

6540.000 Dienstreisen GD 150 140 123 200<br />

6580.000 Sonstige Geschäftsausgaben GD 850 970 79 200<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD 50 20 7 200<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 22.550 23.367 0 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 17.850 17.905 17.888 200<br />

6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei GD 100 100 0 200<br />

6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung GD 3.750 3.699 4.678 200<br />

6792.300 Für Leistungen des Rechtsamts GD 2.350 2.350 2.350 200<br />

6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes GD 100 136 184 200<br />

6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst GD 150 82 64 200<br />

6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung GD 53.650 53.648 53.648 200<br />

6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse GD 234.300 226.000 222.535 200<br />

6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei GD 15.000 20.000 10.540 200<br />

6799.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Fernsprechkosten GD 1.700 1.860 1.611 200<br />

Ausgaben Unterabschnitt 645.700 619.931 578.415<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen Unterabschnitt 300 400 1.165<br />

Zuschussbedarf 645.400 619.531 577.250<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt <strong>2008</strong> nach Budgets<br />

3 Dezernat III Finanzverwaltung<br />

320 Stadtkämmerei<br />

0340 Steuerverwaltung 0340<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-<br />

6791.000 Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der<br />

Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

6796.500 2007 wurden an alle Grundsteuerpflichtigen Jahresbescheide versandt. 2006 und<br />

<strong>2008</strong> werden Jahresbescheide nur bei Änderungen versandt<br />

ergebnis Bew.<br />

HH- <strong>2008</strong> 2007 2006 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

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