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Haushaltsplan 2008 - Esslingen

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342<br />

1.4350 Einnahmen<br />

1100.000 Nutzungsentschädigung 293.000 292.942 329.022 500<br />

1400.000 Mieten und Pachten 6.000 6.000 580 500<br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 0 120 6 100<br />

1516.000 Ersatz von Nebenkosten 219.000 219.179 159.090 500<br />

1580.000 Sonstige Ersätze 500 500 111- 500<br />

1581.000 Ersätze Räumungskosten UD 10.000 10.000 0 320<br />

1610.000 Ersatzansprüche Land 0 0 36.446 500<br />

1611.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Betreuungskostenpauschale 0 0 1.875 500<br />

Einnahmen Unterabschnitt 528.500 528.741 526.908<br />

1.4350 Ausgaben<br />

5260.000 Wirtschaftsausstattung GD 1.500 1.500 0 500<br />

5261.000 Ergänzungsaustattung GD 2.500 2.500 0 500<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 570.000 650.200 475.490 500<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 306.250 418.630 492.700 500<br />

6370.000 Räumungskosten UD 15.000 29.000 9.637 320<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD 26.000 26.000 9.837 500<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 1.500 1.500 0 500<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 36.500 47.379 40.351 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 73.550 73.565 73.565 200<br />

6793.100 Für Leistungen der Stadtkämmerei GD 2.650 2.650 2.600 500<br />

6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse GD 9.650 16.800 16.505 500<br />

6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten GD 0 1.250 91 500<br />

6810.000 Abschreib.f.Grundstücke u.ggl.Rechte GD 0 0 202.860 200<br />

6820.000 Abschreibungen für bewegliche Sachen GD 100 1.370 2.568 200<br />

6850.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Verzinsung des Anlagekapitals GD 0 0 146.347 200<br />

Ausgaben Unterabschnitt 1.045.200 1.272.344 1.472.551<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen Unterabschnitt 528.500 528.741 526.908<br />

Zuschussbedarf 516.700 743.603 945.643<br />

Mit dem Haushalt 2006 ist der Unterabschnitt von Amt 23 zu Amt 50 übergegangen.<br />

Mit dem Haushalt 2007 wurde der UA 4361 in den UA 4350 integriert.<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt <strong>2008</strong> nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

450 Sozialamt<br />

4350 Obdachlosenunterkünfte 4350<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-<br />

1100.000+ Einnahmen durch Erhebung der Nutzungsentschädigung von in Obdachlosenunterkünften<br />

1516.000 eingewiesenen Personen<br />

5399.000+ Schließung der Gebäude Stuttgarter Str. 4-4/2, Umnutzung Kanalstr. 14/16 als Jugendgästehaus<br />

5499.000<br />

6370.000 2007: davon 14.000 EUR für Räumung Kanalstraße 14/16<br />

6680.000 Die Steigerung ab 2007 entsteht durch die Zusammenlegung verschiedener Finanzpositionen<br />

(1.4361.6680.000, 1.4980.7023.000, Übertragung von SGE). Mit den Mitteln werden Leistungen<br />

im Rahmen der Obdachlosen und Flüchtlingsbetreuung, sowie kleine Renovierungsarbeiten/<br />

Entsorgung und Kleinanschaffungen finanziert.<br />

6810.000 Die Obdachlosenunterkünfte sind zum 01.01.2007 auf den SGE übertragen worden. An<br />

die Stelle der Abschreibungen und der kalkulatorischen Zinsen treten Mietzahlungen<br />

an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude (SGE), siehe Gruppierung 5399.000.<br />

6820.000 Die Abschreibungen für das bewegliche Vermögen werden weiterhin im städt. Haushalt gebucht.<br />

6850.000 Die kalkulatorischen Zinsen für das bewegliche Vermögen werden weiterhin im städt. Haushalt gebucht.<br />

6791.000 Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der<br />

Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

6799.000 Der Aufwand für die Hausmeister ist in den Zahlungen an den SGE enthalten<br />

ergebnis Bew.<br />

HH- <strong>2008</strong> 2007 2006 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

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