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Haushaltsplan 2008 - Esslingen

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1.0310 Einnahmen<br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 200 300 173 100<br />

1590.000 Vermischte Einnahmen 1.300 1.300 700 200<br />

1650.000 Erstattg.f.Ausg.d. VwH -öff.wi.Untern.- 21.950 20.405 35.417 200<br />

1651.000 Gebühr für Bürgschaftsübernahmen 6.250 10.500 19.257 200<br />

1652.000 Erstattung für GPA-Umlage UD 10.600 10.300 30.185 200<br />

1690.100 Steuerungsumlage 616.700 615.008 538.509 200<br />

1691.000 Verwaltungskostenerstattung 40.500 40.521 160.199 200<br />

1693.100 ________________________________________________________________________________________<br />

Für Leistungen der Stadtkämmerei 74.050 70.172 62.537 200<br />

Einnahmen Unterabschnitt 771.550 768.506 846.977<br />

1.0310 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 725.500 686.462 637.897<br />

5268.000 Wirtschaftsausstattung 1.500 3.000 1.547 100<br />

5620.000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 5.500 5.000 2.000 200<br />

6408.000 Versicherung GD 1.000 1.035 886 200<br />

6508.000 Bürobedarf GD 2.300 2.500 758 200<br />

6510.000 Gutachten, Beratung GD 22.500 20.000 13.998 200<br />

6518.000 Fachliteratur GD 1.500 1.200 1.989 200<br />

6540.000 Dienstreisen GD 2.500 1.300 616 200<br />

6560.000 Sachverständige, Gerichtskosten GD 500 500 0 200<br />

6580.000 Sonstige Geschäftsausgaben GD 6.500 6.500 7.878 200<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD 1.000 50 0 200<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 4.200 3.877 3.068 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 200 0 43.179 200<br />

6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei GD 100 100 79 200<br />

6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung GD 7.000 6.923 8.688 200<br />

6792.310 Für Leistungen des Arbeitsmed. Dienstes GD 300 273 368 200<br />

6792.320 Für Leistungen d.Arb.sich.techn.Dienst GD 250 164 127 200<br />

6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung GD 59.150 56.517 56.517 200<br />

6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse GD 3.250 3.450 3.325 200<br />

6796.000 Miete Altes Rathaus GD 1.500 1.000 521 200<br />

6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei GD 2.000 4.100 889 200<br />

6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten GD 4.100 4.203 3.865 200<br />

7180.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übr.Ber.- GD UD 21.700 44.700 92.645 200<br />

Ausgaben Unterabschnitt 874.050 852.854 880.840<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen Unterabschnitt 771.550 768.506 846.977<br />

Zuschussbedarf 102.500 84.348 33.864<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt <strong>2008</strong> nach Budgets<br />

3 Dezernat III Finanzverwaltung<br />

320 Stadtkämmerei<br />

0310 Kämmerei 0310<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-<br />

1690.100 ab 2007 einschließlich Kosten für Weiterentwicklung und Führen der KLR<br />

1691.000 bis 2006 einschließlich Kosten für Weiterentwicklung und Führen der KLR<br />

1691.000+ Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der Anlage<br />

6791.000 Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

6791.000 bis 2006 sind die Steuerungskosten des UA 0320 in den Steuerungskosten des UA 0310 enthalten;<br />

siehe auch Finanzposition 1.0320.1691.000; ab 2007 siehe Finanzposition 1.0320.1690.100<br />

5268.000- Ab dem Haushaltsjahr <strong>2008</strong> werden die Sachausgaben der Kosten- und Leistungsrechnung im<br />

6799.000 UA 0310 veranschlagt<br />

7180.000 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt; anteilige Ersätze von den Eigenbetrieben<br />

in Höhe von 10.000 EUR bei Grp. 1652.000<br />

In 2006 + 2007 enthalten sind höhere Beträge für die Aufsichtsprüfung (alle 5 Jahre)<br />

durch die GPA<br />

ergebnis Bew.<br />

HH- <strong>2008</strong> 2007 2006 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

245

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