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Haushaltsplan 2008 - Esslingen

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440<br />

2.8820 0100 Städt. Gebäude <strong>Esslingen</strong> (Eigenbetrieb)<br />

9300.000 Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen GD 2.400.000 0 0 1.433.301 12.859.908 10.459.908 305<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 2.400.000 0 0 1.433.301 12.859.908 10.459.908<br />

Erläuterungen zu<br />

9300.000 <strong>2008</strong>:<br />

a) siehe VA vom 07.03.05/ GR vom 21.03.05, Vorlage III/065/2005: Der SGE erhält eine<br />

Zuwendung i.H.v.1,6 Mio. EUR für den Bau der Neuen Feuerwache<br />

b) der SGE erhält eine Zuwendung i. H. v. 0,8 Mio. EUR zur Finanzierung des<br />

pädagogischen Konzepts.<br />

2006: der Betrag in Höhe von rund 1,433 Mio. EUR setzt sich wir folgt zusammen:<br />

Mensen-Programm, Finanzierungsanteile 2006<br />

53 TEUR GHS Burgschule UA 2151<br />

235 TEUR GHS Herderschule UA 2152<br />

50 TEUR GHS Schillerschule Berkheim UA 2158<br />

173 TEUR RS am Schillerpark UA 2212<br />

198 TEUR Zollberg-Realschule UA 2213<br />

90 TEUR Realschule Oberesslingen UA 2214<br />

271 TEUR Mörike-Gymnasium UA 2302<br />

181 TEUR Schelztor-Gymnasium UA 2303<br />

182 TEUR Theodor-Heuss-Gymnasium UA 2304<br />

Vermögenshaushalt <strong>2008</strong><br />

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen<br />

Unterabschnitt 8820 Städt. Gebäude <strong>Esslingen</strong> 8820<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung<br />

<strong>2008</strong> <strong>2008</strong> 2007 2006 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 2.400.000 0 0 1.433.301 12.859.908 10.459.908<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 2.400.000 0 1.433.301 12.859.908 10.459.908<br />

Vermögenshaushalt <strong>2008</strong><br />

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,allg.Grund- und Sondervermögen<br />

Unterabschnitt 8832 Unbebaute Grundstücke 8832<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung<br />

<strong>2008</strong> <strong>2008</strong> 2007 2006 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

2.8832 0101 Anliegerleistungen<br />

9321.000 Abgaben GD 300.000 300.000 400.000 500.000 230<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 300.000 300.000 400.000 500.000 0 0<br />

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen<br />

9321.000 2009<br />

300.000<br />

2.8832<br />

3610.000<br />

0102 Unbebaute Grundstücke<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-Land- UD 40.000 50.000 113.002 660<br />

Einnahmen Maßnahme 40.000 50.000 113.002 0 0<br />

9600.000 _______________________________________________________________<br />

Altlastensanierung UD 80.000 0 150.000 182.220 660<br />

Ausgaben Maßnahme 80.000 0 150.000 182.220 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 380.000 300.000 550.000 682.220 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 340.000 500.000 569.218 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Abschnitt 88 4.855.000 2.300.000 2.551.500 2.868.905 12.878.408 10.478.408<br />

Einnahmen Abschnitt 88 6.040.000 17.170.000 11.389.737 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 0 0 0 12.878.408 10.478.408<br />

Überschuss 1.185.000 14.618.500 8.520.831 0 0

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