05.12.2012 Aufrufe

Haushaltsplan 2008 - Esslingen

Haushaltsplan 2008 - Esslingen

Haushaltsplan 2008 - Esslingen

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

1.5840 Einnahmen<br />

1572.000 Ersätze für Sachausgaben 250 209 0 670<br />

1580.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Ersatzleistung von Schadensfällen UD 500 521 0 670<br />

Einnahmen Unterabschnitt 750 730 0<br />

1.5840 Ausgaben<br />

5020.000 Fremdleistungen GD 5.000 5.000 3.921 670<br />

5141.000 Fremdleistungen für Schadensfälle UD 500 460 0 670<br />

5210.000 Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen GD 250 230 577 670<br />

5288.000 Sonstige Gebrauchsgegenstände GD 1.000 970 1.334 670<br />

5401.000 Gebühren für Abfallbeseitigung GD 2.350 2.350 3.493 670<br />

5402.000 Abfallbeseitigung GD 10.000 10.000 10.167 670<br />

5750.000 Pflanzmaterial, Saatgut, Düngemittel GD 1.500 1.500 197 670<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 40.000 27.500 32.451 670<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 6.550 6.414 6.299 200<br />

6791.000 Verwaltungskostenerstattung GD 1.550 1.534 1.534 200<br />

6795.800 Für Personalausgaben des Grünflächenamts GD 109.600 105.100 105.139 670<br />

6795.890 Für Gemeinkosten des Grünflächenamts GD 8.100 8.100 8.058 670<br />

6797.510 ________________________________________________________________________________________<br />

Für Leistungen des Friedhofbetriebs GD 1.050 1.000 1.023 670<br />

Ausgaben Unterabschnitt 187.450 170.158 174.193<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen Unterabschnitt 750 730 0<br />

Zuschussbedarf 186.700 169.428 174.193<br />

Erläuterungen zu<br />

5402.000 Aktion "Saubere Stadt"<br />

6751.100 Erhöhte Miete durch Neubau SBE<br />

Verwaltungshaushalt <strong>2008</strong> nach Budgets<br />

2 Dezernat II Technischer Bereich<br />

267 Grünflächenamt<br />

5840 Natur- und Biotopschutz 5840<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-<br />

6791.000 Die Zusammensetzung der Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich aus der<br />

Anlage Interne Leistungsverrechnung/Tabellenteil (s. Inhaltsverzeichnis)<br />

6795.800 Verrechnung der Personalkostensteigerungen im UA 5800<br />

ergebnis Bew.<br />

HH- <strong>2008</strong> 2007 2006 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

215

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!