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Haushaltsplan 2008 - Esslingen

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1.9100 Einnahmen<br />

2070.000 Zinseinnahmen -übrig. Bereich- UD 2.000.000 1.230.000 1.525.067 200<br />

2370.000 Zinszuschuss zu Wohnbaudarlehen UD 240.000 240.000 369.868 200<br />

2710.000 Abschreib.f.Grundstücke u.ggl. Rechte 781.350 754.470 1.506.909 200<br />

2720.000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 188.250 124.000 149.697 200<br />

2750.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Verzinsung des Anlagekapitals 1.342.750 1.273.830 2.403.323 200<br />

Einnahmen Unterabschnitt 4.552.350 3.622.300 5.954.864<br />

1.9100 Ausgaben<br />

8000.000 Zinsausgaben -Bund- GD 30.000 224.000 244.445 200<br />

8010.000 Zinsausgaben -Land- GD 1.000 1.000 690 200<br />

8060.000 Zinsen für äußere Kassenkredite GD 0 0 9.231 200<br />

8080.000 Zinsausgaben -Kreditmarkt- GD UD 229.000 297.000 514.935 200<br />

8600.000 Zuführung zum Vermögenshaushalt 14.489.000 11.940.700 1.041.391 200<br />

8800.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Globale Minderausgabe 100.000- 0 0 200<br />

Ausgaben Unterabschnitt 14.649.000 12.462.700 1.810.691<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen Unterabschnitt 4.552.350 3.622.300 5.954.864<br />

Zuschussbedarf 10.096.650 8.840.400 0<br />

Überschuss 0 0 4.144.172<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt <strong>2008</strong> nach Budgets<br />

9 Verteilbare Finanzmasse<br />

999 Zentrale Finanzmittel<br />

9100 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft 9100<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-<br />

2370.000 Zinszuschüsse zu Wohnungsbaudarlehen; Wert der Zinsverbilligung bei einem<br />

angenommenen Nominalzins von 5,5 % - Verrechnung mit HSt. 1.6200.7281.000<br />

2710.000+ 2007: Verschiedene Gebäude (Musikschule, Obdachlosenunterkünfte, Kindergärten - vgl. Unterabschnitte<br />

2750.000 3330, 4350, 4640 bis 4643) sollen auf 01.01.2007 an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude (SGE)<br />

übertragen werden. Dadurch reduzieren sich die im städt. Haushalt gebuchten Abschreibungen und<br />

kalk. Zinsen für das unbewegliche Vermögen. An die Stelle dieser kalk. Kosten treten Mietzahlungen an den<br />

SGE, siehe Erläuterungen in den betreffenden Unterabschnitten. (Siehe aktuelle Vorlage, die zeitgleich mit der<br />

Einbringung des HH-Plan-Entwurfs <strong>2008</strong> erstellt wird).<br />

ergebnis Bew.<br />

HH- <strong>2008</strong> 2007 2006 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Ausgaben 999 Zentrale Finanzmittel 81.451.000 73.929.700 74.536.702<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen 999 Zentrale Finanzmittel 155.976.350 143.270.800 139.622.871<br />

Überschuss 74.525.350 69.341.100 65.086.169<br />

Ausgaben 9 Verteilbare Finanzmasse 81.451.000 73.929.700 74.536.702<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen 9 Verteilbare Finanzmasse 155.976.350 143.270.800 139.622.871<br />

Überschuss 74.525.350 69.341.100 65.086.169<br />

Ausgaben Gesamthaushalt 200.388.000 187.919.500 186.244.442<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen Gesamthaushalt 200.388.000 187.919.500 186.244.443<br />

Überschuss 0 0 0<br />

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