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Haushaltsplan 2008 - Esslingen

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cher Dienst<br />

Budgetplan <strong>2008</strong><br />

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen<br />

1 Dezernat I Allgemeine Verwaltung<br />

Budget Ansatz Rechnungsergebnis<br />

Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben<br />

Budget Bezeichnung <strong>2008</strong> <strong>2008</strong> <strong>2008</strong> 2007 2007 2006 2006<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

130<br />

Summe Rechtsamt 785.650 872.500 0 754.205 850.354 736.609 835.544<br />

1310 Freiwillige Feuerwehr 481.950 3.382.950 0 466.531 2.511.035 457.922 2.527.141<br />

1320 Zentrale<br />

Atemschutzwerkstätte<br />

158.250 194.500 0 159.633 186.989 169.001 200.040<br />

1400 Katastrophenschutz 100 7.500 0 100 79.691 75 75.756<br />

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

137<br />

Summe Freiwillige 640.300 3.584.950 0 626.264 2.777.715 626.997 2.802.938<br />

Feuerwehr<br />

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

1<br />

Summe Dezernat I 9.978.850 19.482.300 0 9.943.294 18.041.591 9.750.356 17.104.327<br />

Allgemeine Verwaltung<br />

69

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