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Haushaltsplan 2008 - Esslingen

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432<br />

2.6900 0124 Neubau von Brunnenleitungen<br />

9580.000 Sonstiger Tiefbau 20.000 0 20.000 35.445 670<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Maßnahme 20.000 0 20.000 35.445 0 0<br />

Erläuterungen zu<br />

Vermögenshaushalt <strong>2008</strong><br />

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br />

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau 6900<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung<br />

<strong>2008</strong> <strong>2008</strong> 2007 2006 Gesamt- Bisher Bew.<br />

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2007<br />

EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

9580.000 Im Zuge von Straßenbaumaßnahmen des Tiefbauamtes bzw. der SWE werden gleichzeitig "alte, undichte Quell-Leitungen" ausgewechselt.<br />

2.6900<br />

9570.000<br />

0134 Hochwasserschutz<br />

_______________________________________________________________<br />

Wasserbau 10.000 0 55.000 20.000 180.000 140.000 660<br />

Ausgaben Maßnahme 10.000 0 55.000 20.000 180.000 140.000<br />

2.6900<br />

3670.000<br />

0137 Renaturierung Körsch<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.Förd.maßn.-priv.Unt.- 0 358.500 150.000 608.500 608.500 660<br />

Einnahmen Maßnahme 0 358.500 150.000 608.500 608.500<br />

9570.000 _______________________________________________________________<br />

Wasserbau 0 0 0 508.750 608.750 608.750 660<br />

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 508.750 608.750 608.750<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Unterabschnitt 30.000 0 75.000 564.195 788.750 748.750<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 30.000 0 414.195 180.250 140.250<br />

Überschuss 0 283.500 0 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Abschnitt 69 30.000 0 75.000 564.195 788.750 748.750<br />

Einnahmen Abschnitt 69 0 358.500 150.000 608.500 608.500<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 30.000 0 414.195 180.250 140.250<br />

Überschuss 0 283.500 0 0 0<br />

_______________________________________________________________<br />

Ausgaben Einzelplan 8.794.900 6.046.500 13.357.880 11.834.532 105.073.848 75.992.448<br />

Einnahmen Einzelplan 2.900.000 8.576.500 7.657.576 35.020.990 24.591.990<br />

_______________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 5.894.900 4.781.380 4.176.956 70.052.858 51.400.458

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