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Haushaltsplan 2008 - Esslingen

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1.7520 Einnahmen<br />

1100.000 Entgelte UD 299.650 295.530 276.943 670<br />

1512.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Ersatz von Fernsprechkosten 0 10 0 100<br />

Einnahmen Unterabschnitt 299.650 295.540 276.943<br />

1.7520 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 61.500 61.417 61.781<br />

5140.000 Fremdleistungen UD 3.000 3.000 2.882 670<br />

5141.000 Fremdleistungen für Werbung GD 25.250 25.230 18.415 670<br />

5268.000 Wirtschaftsausstattung 250 500 75- 100<br />

5280.000 Sonstige Gebrauchsgegenstände GD 2.000 2.000 1.128 670<br />

5399.000 Leistungen des SGE 26.400 24.690 22.570 670<br />

5499.000 Nebenkosten Gebäude 4.650 2.750 2.200 670<br />

5610.000 Dienstkleidung, Schutzkleidung GD 500 500 940 670<br />

5780.000 Betriebsmittel GD 400 360 117 670<br />

6370.000 Spezielle Zweckausgaben GD 20.000 20.000 0 670<br />

6408.000 Steuern, Versicherung GD 100 100 68 670<br />

6508.000 Bürobedarf GD 450 450 30 670<br />

6540.000 Dienstreisen GD 200 180 0 670<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebs GD 20.000 20.000 21.547 670<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 10.450 11.616 10.952 200<br />

6791.200 Für Leistungen der Hausdruckerei GD 1.450 1.355 1.426 670<br />

6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung GD 1.350 1.312 920 670<br />

6793.100 Für Leistungen der Stadtkämmerei GD 3.500 3.180 3.905 670<br />

6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse GD 2.900 2.400 2.346 670<br />

6795.800 Für Personalausgaben des Grünflächenamts GD 14.800 14.200 14.201 670<br />

6795.890 Für Gemeinkosten des Grünflächenamts GD 19.100 19.100 19.144 670<br />

6797.510 Für Leistungen des Friedhofbetriebs GD 80.000 80.000 80.000 670<br />

6799.000 Erstattungen für Fernsprechkosten GD 1.200 1.200 1.119 670<br />

6820.000 Abschreibungen für bewegliche Sachen GD 200 0 95 200<br />

6850.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Verzinsung des Anlagekapitals GD 0 0 41 200<br />

Ausgaben Unterabschnitt 299.650 295.540 265.754<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen Unterabschnitt 299.650 295.540 276.943<br />

Überschuss 0 0 11.189<br />

Mit Beschluss des Gemeinderats vom 19.12.2005 ein<br />

Kostendeckungsgrad mit 100% ab 01.01.2006 angestrebt.<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt <strong>2008</strong> nach Budgets<br />

2 Dezernat II Technischer Bereich<br />

267 Grünflächenamt<br />

7520 Bestattungswesen Stadt wirtsch. Bereich 7520<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-<br />

5399.000 Urbanstraße 67, Anmietung jetzt über Leistungen des SGE<br />

6795.800 Verrechnung der Personalkostensteigerungen im UA 5800<br />

ergebnis Bew.<br />

HH- <strong>2008</strong> 2007 2006 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

225

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