05.12.2012 Aufrufe

Haushaltsplan 2008 - Esslingen

Haushaltsplan 2008 - Esslingen

Haushaltsplan 2008 - Esslingen

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

288<br />

1.2114 Einnahmen<br />

1300.000 Einnahmen aus Verkauf u.ä. 50 27 0 400<br />

1410.000 Miete 50 27 0 400<br />

1512.000 Ersatz von Fernsprechkosten 50 20 8 100<br />

1590.000 ________________________________________________________________________________________<br />

Vermischte Einnahmen 50 27 0 400<br />

Einnahmen Unterabschnitt 200 101 8<br />

1.2114 Ausgaben<br />

4000 Summe Personalausgaben GD 22.900 24.251 24.318<br />

5210.000 Schüler-Mobiliar bis 410,-- Euro GD UD 3.800 3.800 0 440<br />

5230.000 Sonstige Ausgaben GD 1.000 1.000 0 400<br />

5260.000 Wirtschaftsausstattung GD UD 2.350 2.370 2.641 440<br />

5399.000 Miete an Gebäudemanagement 37.300 29.335 41.020 400<br />

5499.000 Nebenkosten an Gebäudemanagement 104.600 112.585 106.460 400<br />

5910.000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD UD Ü 13.100 14.915 28.315 440<br />

5920.000 Lernmittel GD UD 4.400 4.420 0 440<br />

5930.000 Schülerbücherei GD UD 100 120 0 440<br />

5940.000 Bes. Aufwand für Unterrichtsgebiete GD 7.550 7.550 6.861 400<br />

5950.000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung GD UD 250 240 395 440<br />

5970.000 Fahrten zum Fachunterricht GD 50 20 0 400<br />

5980.000 Schullandheim GD UD 700 700 0 440<br />

6408.000 Versicherung GD 750 750 640 400<br />

6500.000 Bürobedarf GD UD 1.400 1.430 1.400 440<br />

6680.000 Vermischte Ausgaben GD UD 50 0 0 440<br />

6751.100 Für Leistungen des Baubetriebes GD 1.050 1.069 1.823 400<br />

6790.100 Steuerungsumlage GD 7.700 8.474 8.367 200<br />

6792.200 Für Leistungen der Personalverwaltung GD 650 656 385 400<br />

6793.000 Für Leistungen der Datenverarbeitung GD 3.900 3.887 3.887 400<br />

6793.200 Für Leistungen der Stadtkasse GD 1.100 1.750 1.713 400<br />

6796.500 Für Leistungen der Botenmeisterei GD 2.750 2.500 2.213 400<br />

6799.100 Erstattungen für Fernsprechkosten GD UD 250 300 214 440<br />

6799.200 ________________________________________________________________________________________<br />

Erstattungen für Telefondienstkosten GD 2.500 2.700 2.383 400<br />

Ausgaben Unterabschnitt 220.200 224.822 233.035<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Einnahmen Unterabschnitt 200 101 8<br />

Zuschussbedarf 220.000 224.721 233.027<br />

Schuljahr 2006/2007: 246 Schüler in 12 Klassen<br />

Schuljahr 2007/<strong>2008</strong>: 252 Schüler in 12 Klassen<br />

Erläuterungen zu<br />

Verwaltungshaushalt <strong>2008</strong> nach Budgets<br />

4 Dez.IV Ordnung, Kultur, Soziales, Schule<br />

440 Schul- und Sportamt<br />

2114 GS Pliensauschule 2114<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-<br />

5399.000 <strong>2008</strong> werden die Mietzahlungen für die Schulen an den Eigenbetrieb Städtische Gebäude<br />

aufgestockt. Die Verteilung des Ansatzes auf die einzelnen Schulen erfolgt nach dem<br />

jeweiligen Gebäudezustand.<br />

ergebnis Bew.<br />

HH- <strong>2008</strong> 2007 2006 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!