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Departamento Regional Nordeste - Celg D

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Administração de Contratos e Serviços Técnicos<br />

Comerciais Terceirizados<br />

Setor de Serviços Comerciais<br />

e/ou Agência de Atendimento<br />

INÍCIO<br />

Encaminhar à chefia<br />

imediatamente superior,<br />

até o 1º dia útil do mês<br />

subsequente à execução<br />

dos serviços técnicos<br />

comerciais, o aviso de<br />

Conclusção.<br />

As Agências de<br />

Atendimento<br />

elaboram CIs para o seu<br />

<strong>Departamento</strong> <strong>Regional</strong>,<br />

solicitando as glosas em<br />

razão da inexecução de<br />

algum (ns) tipo (s) de<br />

serviço (s).<br />

Estas CIs deverão ser<br />

anexadas aos respectivos<br />

processos, devendo a<br />

empresa contratada<br />

se comunicada<br />

formalmente do fato.<br />

Setor <strong>Departamento</strong><br />

de Se rviços Com erciais<br />

e/ou Agência de Atendim e nto<br />

<strong>Regional</strong><br />

O Gerente do<br />

<strong>Departamento</strong><br />

<strong>Regional</strong> emite, até<br />

o 5º dia útil subsequente<br />

à execução dos<br />

serviços, a Folha de<br />

Medição, em 02 vias,<br />

encaminhando<br />

uma delas à empresa<br />

contratada<br />

e a outra para a sua<br />

Superintendência.<br />

Ao receber a Folha de Medição,<br />

a empresa contratada<br />

emitirá a Nota fiscal de prestação<br />

dos serviços, juntando, ainda,<br />

os demais documentos<br />

exigidos no contrato,<br />

encaminhando-os ao PR -PROT<br />

para autuação.<br />

O PR - PROT autua do<br />

processo e encaminha-o<br />

à respectiva<br />

Superintendência.<br />

CELGD.IPC.074/02 Pág. 22/22<br />

ANEXO I<br />

PROCESSO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMERCIAS TERCEIRIZADOS<br />

Empresa Contratada PR - PROT Superintendência DF - DPAC DF-DPCO DF - DPFI<br />

Faz a análise,<br />

conferência<br />

e aprovação das<br />

quantidades e dos<br />

valores faturados.<br />

Confere todos os<br />

documentos do<br />

processo, procedendo<br />

a sua aprovação e<br />

anotando o dia em<br />

que deverá ocorrer o<br />

pagamento.<br />

Procede a<br />

contabilização e<br />

transferência dos<br />

valores aprovados<br />

ao DF - DPFI.<br />

Realiza o<br />

pagamento às<br />

Empresas<br />

Contratadas.<br />

FIM<br />

CELGD-F002-01

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