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Teilpläne - Soest

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Stadt <strong>Soest</strong><br />

Gesamtergebnisplan 2009<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

vorläufiges<br />

Ergebnis<br />

Plan Plan Plan Plan Plan<br />

in € 2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />

01 Steuern und Abgaben 44.171.589 44.325.490 46.745.165 48.452.198 50.424.586 52.341.960<br />

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 19.366.386 22.181.369 19.873.789 20.784.985 21.563.132 22.599.779<br />

03 Sonstige Transfererträge 437.979 524.000 455.800 461.440 461.440 461.440<br />

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.997.396 5.452.467 5.741.281 5.757.623 5.776.200 5.794.777<br />

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.855.373 1.725.990 859.338 859.440 859.440 859.440<br />

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.688.789 5.469.980 6.388.609 6.766.222 6.730.088 6.717.020<br />

07 Sonstige ordentliche Erträge 6.605.917 4.225.350 3.105.300 3.117.300 3.127.300 3.127.250<br />

08 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0<br />

09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0<br />

= Ordentliche Erträge 84.123.429 83.904.646 83.169.282 86.199.208 88.942.186 91.901.666<br />

11 Personalaufwendungen 15.058.760 14.740.170 14.283.882 14.121.643 14.571.464 14.479.106<br />

12 Versorgungsaufwendungen 1.257.264 -387.000 -332.272 -345.391 -424.994 -440.751<br />

13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 16.660.596 13.611.556 8.776.558 8.601.383 8.536.035 8.630.698<br />

14 Bilanzielle Abschreibungen 9.422.229 9.291.382 6.975.804 7.082.388 7.266.892 7.451.396<br />

15 Transferaufwendungen 43.548.361 47.792.231 49.089.819 48.942.770 48.727.922 48.997.197<br />

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.055.049 4.013.793 9.273.373 9.729.160 8.586.675 8.649.928<br />

= Ordentliche Aufwendungen 90.002.260 89.062.132 88.067.164 88.131.953 87.263.994 87.767.574<br />

= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -5.878.831 -5.157.486 -4.897.882 -1.932.745 1.678.192 4.134.092<br />

19 Finanzerträge 4.356.384 4.269.990 3.946.040 4.311.470 4.256.860 4.202.000<br />

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5.806.434 5.561.100 5.773.700 5.968.200 5.899.100 5.782.500<br />

= Finanzergebnis -1.450.050 -1.291.110 -1.827.660 -1.656.730 -1.642.240 -1.580.500<br />

= Ordentliches Ergebnis -7.328.881 -6.448.596 -6.725.542 -3.589.475 35.952 2.553.592<br />

23 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0<br />

24 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0<br />

= Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0<br />

= Jahresergebnis -7.328.881 -6.448.596 -6.725.542 -3.589.475 35.952 2.553.592<br />

B 7

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