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RAPPORT FINANCIER ANNUEL - Crédit Agricole Toulouse 31

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SYGNATURES S.A.8, chemin de la TerrasseB.P. 45122<strong>31</strong>512 <strong>Toulouse</strong> Cedex 5S.A. au capital de € 304.897,71Commissaire aux ComptesMembre de la compagnierégionale de <strong>Toulouse</strong>ERNST & YOUNG AuditFaubourg de l'Arche11, allée de l'Arche92037 Paris-La Défense CedexS.A.S. à capital variableCommissaire aux ComptesMembre de la compagnierégionale de VersaillesCaisse Régionale de <strong>Crédit</strong> <strong>Agricole</strong> Mutuel <strong>Toulouse</strong> <strong>31</strong>Exercice clos le <strong>31</strong> décembre 2010Rapport des commissaires aux comptes sur le rapport du président du conseil d'administration de laCaisse régionale de <strong>Crédit</strong> <strong>Agricole</strong> Mutuel <strong>Toulouse</strong> <strong>31</strong> relatif aux procédures de contrôle interne etde gestion des risques et aux autres informations requises établi en application l'article L. 621-18-3du Code monétaire et financierAux Sociétaires,En notre qualité de commissaires aux comptes de la Caisse régionale de <strong>Crédit</strong> <strong>Agricole</strong> Mutuel <strong>Toulouse</strong> <strong>31</strong> et en réponse à votredemande, nous vous présentons notre rapport sur le rapport établi par le président de votre Caisse régionale relatif aux procéduresde contrôle interne et de gestion des risques et aux autres informations requises par l'article L. 621-18-3 du Code monétaire etfinancier au titre de l'exercice clos le <strong>31</strong> décembre 2010.Il appartient au Président d’établir un rapport rendant compte des procédures de contrôle interne et de gestion des risques misesen place au sein de la Caisse Régionale du <strong>Crédit</strong> <strong>Agricole</strong> Mutuel <strong>Toulouse</strong> <strong>31</strong>et donnant les autres informations requises parl'article L. 621-18-3 du Code monétaire relatives notamment au dispositif en matière de gouvernement d’entreprise.Il nous appartient :de vous communiquer les observations qu’appellent de notre part les informations contenues dans le rapport du président,concernant les procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l'élaboration et au traitement del'information comptable et financière, etd’attester que ce rapport comporte les autres informations requises à l'article L. 621-18-3 du Code monétaire et financier, étantprécisé qu’il ne nous appartient pas de vérifier la sincérité de ces autres informationsNous avons effectué nos travaux conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France.Informations concernant les procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l'élaboration et autraitement de l'information comptable et financière216

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