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Haushaltsplan 2013 - Andernach

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Stadtverwaltung <strong>Andernach</strong>Haushaltsjahr: <strong>2013</strong>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt011 Brand- und KatastrophenschutzSeite: 64(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung<strong>2013</strong> 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstigeTransfererträge109.153 130.750 125.483 125.483 125.483 125.4833 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.400 5.000 5.000 5.000 5.000 5.0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 07 + /-Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen 0 0 0 0 0 0Erzeugnissen8 + andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 + sonstige laufende Erträge 4.984 8.848 8.758 3.758 3.758 3.75810 = Summe der laufenden Erträge aus 119.537 144.598 139.241 134.241 134.241 134.241Verwaltungstätigkeit11 - Personalaufwendungen 268.844 278.020 361.280 365.380 369.480 373.58012 - Versorgungsaufwendungen 5.450 6.390 20.574 20.714 20.914 21.11413 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 67.140 56.025 67.500 57.050 57.350 57.35014 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 222.368 285.502 287.830 312.890 325.190 336.79015 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO 0 0 0 0 0 016 - Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 4.023 4.023 4.023 4.023 4.023 4.02317 - Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 018 - Sonstige laufende Aufwendungen 36.625 48.800 39.700 37.100 39.100 38.60019 = Summe der laufenden Aufwendungen aus 604.450 678.760 780.907 797.157 816.057 831.457Verwaltungstätigkeit20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -484.913 -534.162 -641.666 -662.916 -681.816 -697.21621 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 023 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 024 = Ordentliches Ergebnis -484.913 -534.162 -641.666 -662.916 -681.816 -697.21625 - außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 026 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 027 = außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 028 = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung -484.913 -534.162 -641.666 -662.916 -681.816 -697.216der internen LeistungsbeziehungenNkfdrbudgetbaum2

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