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Haushaltsplan 2013 - Andernach

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Stadtverwaltung <strong>Andernach</strong>Haushaltsjahr: <strong>2013</strong>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt10 Zentrale FinanzdienstleistungenSeite: 580(alle Werte in EUR)lfd.Nr.Ertrags- und Aufwandsarten(gem. § 2 Abs. 1GemHVO)Ansatz2011Ansatz2012Ansatz Planung<strong>2013</strong> 2014Planung2015Planung20161 2 3 4 5 61 Steuern und ähnliche Abgaben 32.662.842 41.008.293 41.047.076 42.528.056 44.029.687 45.506.9792 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstigeTransfererträge1.558.018 1.064.447 1.494.718 1.016.218 1.282.828 1.085.5343 + Erträge der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 07 + /-Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen 0 0 0 0 0 0Erzeugnissen8 + andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 + sonstige laufende Erträge 0 0 500 500 500 50010 = Summe der laufenden Erträge aus 34.220.860 42.072.740 42.542.294 43.544.774 45.313.015 46.593.013Verwaltungstätigkeit11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 014 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 0 0 0 0 0 015 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO 0 0 0 0 0 016 - Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 15.507.912 19.112.480 19.326.493 22.153.103 21.814.262 23.125.52317 - Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 018 - Sonstige laufende Aufwendungen 0 0 3.000 0 0 019 = Summe der laufenden Aufwendungen aus 15.507.912 19.112.480 19.329.493 22.153.103 21.814.262 23.125.523Verwaltungstätigkeit20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 18.712.948 22.960.260 23.212.801 21.391.671 23.498.753 23.467.49021 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 111.090 126.250 102.680 102.100 101.530 101.00022 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2.104.250 1.929.600 1.791.743 1.967.153 1.902.978 1.852.84323 = Finanzergebnis -1.993.160 -1.803.350 -1.689.063 -1.865.053 -1.801.448 -1.751.84324 = Ordentliches Ergebnis 16.719.788 21.156.910 21.523.738 19.526.618 21.697.305 21.715.64725 - außerordentliche Erträge 0 0 8.000 7.000 6.000 5.00026 - außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 027 = außerordentliches Ergebnis 0 0 8.000 7.000 6.000 5.00028 = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung 16.719.788 21.156.910 21.531.738 19.533.618 21.703.305 21.720.647der internen LeistungsbeziehungenNkfdrbudgetbaum2

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