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Relatorio Gestao 201.. - Decanato de Planejamento e Orçamento

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Relatório <strong>de</strong> Gestão 2012<br />

Os processos relativos à acumulo in<strong>de</strong>vido <strong>de</strong> cargos estão na esfera judicial, o que dificulta a regularização <strong>de</strong><br />

imediato.<br />

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção <strong>de</strong> Providências pelo Gestor<br />

Quanto as recomendações 1 e 2, informamos que os servidores Diane Maria Nunes da Silva; Everaldo José da Silva,<br />

Glaudistônia Costa Soares da Silva, Janaina Teixeira da Silva, Astrid Cabral Felix da Costa, Carlos Reiniger <strong>de</strong><br />

Azevedo Moura, Clélia <strong>de</strong> Freitas Copanema, Célio da Cunha e Fábio da Silva Nascimento, possuem processos em<br />

trânsito na Justiça o que nos impe<strong>de</strong> <strong>de</strong> acatar as recomendações até o trânsito em julgado. Atualmente informamos que<br />

os processos continuam em trânsito na justiça.<br />

No que tange à recomendação 3 este DGP, no intuito <strong>de</strong> implementar mecanismos <strong>de</strong> controles internos quanto à não<br />

acumulação <strong>de</strong> cargos públicos e <strong>de</strong> aposentadorias, mantém gestões com os <strong>de</strong>mais órgãos da administração pública<br />

por meio <strong>de</strong> <strong>de</strong>clarações quanto à carga horária realizada pelos servidores, bem como outras informações no que se<br />

refere à acumulação <strong>de</strong> cargos públicos.<br />

Fonte: Auditoria Interna, 2013.<br />

10.2 Informações sobre a atuação da unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Auditoria Interna<br />

10.2.1 Estrutura e posicionamento da unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> auditoria no organograma da FUB<br />

A estrutura da Auditoria Interna é formada por cinco servidores técnico-administrativos e<br />

um servidor com a função <strong>de</strong> Chefe da Auditoria Interna e ainda, uma colaboradora na condição <strong>de</strong><br />

Estagiária <strong>de</strong> Graduação, com atuação nas ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> gestão <strong>de</strong> documentos, conforme Quadro.<br />

Quadro A.10.5: Estrutura <strong>de</strong> pessoal da auditoria interna<br />

Nome Formação Cargo Função<br />

José Avelar dos Santos Ciências Contábeis Auditor<br />

Chefe Auditoria Interna<br />

CD-4<br />

Francisco Gois <strong>de</strong> Oliveira Ciências Econômicas Economista<br />

Thiago Ferreira Sardinha Ciências Contábeis Auditor<br />

Mirlene Ananias da Silva<br />

Ciências Matemáticas<br />

Assistente<br />

Administrativo<br />

Magda Carneiro Ferreira Ciências Contábeis Contador<br />

Rosilene Rêgo Coêlho<br />

Ciências Contábeis<br />

Técnico<br />

Contabilida<strong>de</strong><br />

Flávia Ximenes Araújo Belo<br />

Estudante <strong>de</strong><br />

Estagiária <strong>de</strong><br />

Biblioteconomia Graduação<br />

Serviços Gestão <strong>de</strong> Documentos<br />

Fonte: AUD/2013<br />

De acordo com o art. 25 do Estatuto e art. 17, Inciso IV do Regimento Geral, a Auditoria<br />

Interna integra a Reitoria da Universida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Brasília. A situação atual é <strong>de</strong> promover a alteração da<br />

vinculação da Auditoria Interna ao Conselho Diretor da Fundação Universida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Brasília, em<br />

atendimento à Recomendação da Controladoria-Geral da União, por meio <strong>de</strong> Relatório <strong>de</strong><br />

Avaliação da Atuação da Auditoria Interna nº 201211339.<br />

10.2.2 Trabalhos mais relevantes realizados no exercício<br />

O Quadro A.10.6 apresenta as ativida<strong>de</strong>s mais significativas realizadas pela Auditoria no<br />

exercício <strong>de</strong> 2012, conforme a seguir:<br />

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